你好? 不含稅的金額? *2% 就是差的 2的稅款?
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個人不是中介),每月租金1200元。這個需要對方開發(fā)票嗎?開票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個價稅合計超過了合同約定的金額,怎么入賬呢?
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要開具發(fā)票,按3個人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價格是含稅價格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價格和購買方付款的50500元金額對上?
老師好,我司是小規(guī)模企業(yè),2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司(另外的9萬元 是暫時不開票,但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們,他還貨款時就需要開票)請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務(wù)要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師好,想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開出了一筆25000元設(shè)計費(fèi),當(dāng)時按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設(shè)計費(fèi)不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計,國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡易征收來計算金額??少~上沖時按25000元,金額為24752.48元,按簡易征收金額為:8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額,要怎么處理呀
老師,我是小規(guī)模納稅時候簽的合同金額3399000元,已經(jīng)開了3033250元后,還有365750元,現(xiàn)在是變一般納稅人了,我現(xiàn)在按簡易征收開完余款365750元,但是對方公司要求我們折算會1%的金額開,她不想承擔(dān)付另外2%稅,請問這個怎么算出還要開多少金額的?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個季度是盈利。可以彌補(bǔ)以前年度虧損。請問我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進(jìn)項稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
能幫忙算嗎,我真的好著急
要不我在重新發(fā),看看其他老師能解答不
你好?你好? 不含稅的金額? *2%這個 就是差的 2的增值稅稅款?
365750元,/1.01*2%就是差的 2的增值稅稅款?
雙方認(rèn)可以就可以了?