你好? 不含稅的金額? *2% 就是差的 2的稅款?
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個(gè)人不是中介),每月租金1200元。這個(gè)需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時(shí)約定租金1200元,未特別注明要開(kāi)票,現(xiàn)要求開(kāi)票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個(gè)價(jià)稅合計(jì)超過(guò)了合同約定的金額,怎么入賬呢?
想問(wèn)下,客戶采購(gòu)的商品,錢已付共計(jì)50500元,現(xiàn)在要開(kāi)票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購(gòu)買方是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)具發(fā)票,按3個(gè)人的專票開(kāi)具,會(huì)多出稅金1515元,但是對(duì)方購(gòu)買方說(shuō)采購(gòu)合同里的價(jià)格是含稅價(jià)格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開(kāi)票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問(wèn),有什么辦法能倒擠含稅價(jià)格和購(gòu)買方付款的50500元金額對(duì)上?
老師好,我司是小規(guī)模企業(yè),2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬(wàn)元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬(wàn)元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時(shí)候,我是開(kāi)具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司,含稅金額是90000元,同時(shí)銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬(wàn)元還沒(méi)有開(kāi)票 給B公司(另外的9萬(wàn)元 是暫時(shí)不開(kāi)票,但不確定b公司什么時(shí)候會(huì)把貨款還給我們,他還貨款時(shí)就需要開(kāi)票)請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報(bào)?賬務(wù)要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師好,想咨詢一個(gè)沖發(fā)票的問(wèn)題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)出了一筆25000元設(shè)計(jì)費(fèi),當(dāng)時(shí)按1%稅率開(kāi)的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設(shè)計(jì)費(fèi)不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來(lái)沖(普票),可因現(xiàn)在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),國(guó)稅說(shuō)按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡(jiǎn)易征收來(lái)計(jì)算金額??少~上沖時(shí)按25000元,金額為24752.48元,按簡(jiǎn)易征收金額為:8250.67元。那申報(bào)表的收入與賬有個(gè)差額,要怎么處理呀
老師,我是小規(guī)模納稅時(shí)候簽的合同金額3399000元,已經(jīng)開(kāi)了3033250元后,還有365750元,現(xiàn)在是變一般納稅人了,我現(xiàn)在按簡(jiǎn)易征收開(kāi)完余款365750元,但是對(duì)方公司要求我們折算會(huì)1%的金額開(kāi),她不想承擔(dān)付另外2%稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么算出還要開(kāi)多少金額的?
ERP結(jié)賬預(yù)收賬款自動(dòng)做了匯差調(diào)整,手工做什么憑證回沖
租賃稅是由什么稅組成的?
老師,我公司對(duì)外投資收益需要上企業(yè)所得稅嗎?
2000塊錢的租金需要繳納多少塊錢的租賃稅?是怎么計(jì)算出來(lái)的?老師
老師,合同內(nèi)容是個(gè)人給公司提供“市場(chǎng)信息收集、項(xiàng)目溝通及安裝工作的協(xié)助及經(jīng)紀(jì)服務(wù)”。代開(kāi)發(fā)票內(nèi)容是咨詢還是市場(chǎng)推廣還是其他什么呢?代開(kāi)稅務(wù)局是必須是這家企業(yè)所在地還是其他稅務(wù)局也可以呢?他是促進(jìn)了床墊銷售的達(dá)成服務(wù)??h里的公司,市區(qū)稅務(wù)局代開(kāi)也可以吧,畢竟實(shí)現(xiàn)銷售在市區(qū),服務(wù)在市區(qū)
請(qǐng)問(wèn)老師,員工拿來(lái)自己名字的飛機(jī)票是電子普通發(fā)票,可以報(bào)銷嗎
老師增資還需要公示嗎
個(gè)人從國(guó)外捐贈(zèng)一批書(shū)籍到公司 產(chǎn)生的關(guān)稅一系列稅要怎么做賬呢 小規(guī)模納稅人
公司公戶有錢,為了讓公轉(zhuǎn)私合法,現(xiàn)在用公戶買了車,再把車以贈(zèng)送名義過(guò)戶給員工,員工再賣出去。這樣是不是也可以。
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在什么時(shí)候扣除進(jìn)項(xiàng),和加計(jì)扣除
能幫忙算嗎,我真的好著急
要不我在重新發(fā),看看其他老師能解答不
你好?你好? 不含稅的金額? *2%這個(gè) 就是差的 2的增值稅稅款?
365750元,/1.01*2%就是差的 2的增值稅稅款?
雙方認(rèn)可以就可以了?