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你好老師,我應(yīng)聘的餐飲會(huì)計(jì),六七家小公司,老板要求內(nèi)外賬,內(nèi)帳給老板數(shù)據(jù)就可以,明天交接,我需要了解哪些問(wèn)題

2024-10-26 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-26 18:29

您好,內(nèi)賬就是最真實(shí)的記錄公司的每項(xiàng)業(yè)務(wù)情況,會(huì)計(jì)交接需要交接清楚會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、會(huì)計(jì)軟件、 數(shù)據(jù)磁盤(pán)、 會(huì)計(jì)移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對(duì)。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,移交清冊(cè)分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對(duì)所移交會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 交接時(shí)間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來(lái)余額一下是看不出來(lái)的,要以后每月對(duì)賬時(shí)才能發(fā)現(xiàn)不對(duì)去查賬。 要先交接要一個(gè)科目余額表,核對(duì)總賬和明細(xì)賬是否一致后,在核對(duì)上月份一下科目余額表的數(shù)據(jù)和開(kāi)票系統(tǒng),勾選系統(tǒng),賬務(wù)處理系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資模塊的賬務(wù)是否正確,固定資產(chǎn)模塊是否計(jì)提賬務(wù)正確,還要各個(gè)企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒(méi)有問(wèn)題馬上更改密碼。

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快賬用戶6923 追問(wèn) 2024-10-26 18:30

內(nèi)帳我沒(méi)做過(guò)

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齊紅老師 解答 2024-10-26 18:32

您好,內(nèi)賬一樣的,內(nèi)外賬是一樣的記賬方法,內(nèi)賬里有部分是隱藏的收入和沒(méi)有發(fā)票的支出。

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快賬用戶6923 追問(wèn) 2024-10-26 18:33

部分項(xiàng)目復(fù)印另做一套唄?

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齊紅老師 解答 2024-10-26 18:35

您好,是的,內(nèi)外賬一起做

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快賬用戶6923 追問(wèn) 2024-10-26 18:35

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-26 18:36

?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?

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您好,內(nèi)賬就是最真實(shí)的記錄公司的每項(xiàng)業(yè)務(wù)情況,會(huì)計(jì)交接需要交接清楚會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、 會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、會(huì)計(jì)軟件、 數(shù)據(jù)磁盤(pán)、 會(huì)計(jì)移交清單等,并進(jìn)行當(dāng)面核對(duì)。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,移交清冊(cè)分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對(duì)所移交會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 交接時(shí)間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,其他往來(lái)余額一下是看不出來(lái)的,要以后每月對(duì)賬時(shí)才能發(fā)現(xiàn)不對(duì)去查賬。 要先交接要一個(gè)科目余額表,核對(duì)總賬和明細(xì)賬是否一致后,在核對(duì)上月份一下科目余額表的數(shù)據(jù)和開(kāi)票系統(tǒng),勾選系統(tǒng),賬務(wù)處理系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資模塊的賬務(wù)是否正確,固定資產(chǎn)模塊是否計(jì)提賬務(wù)正確,還要各個(gè)企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒(méi)有問(wèn)題馬上更改密碼。
2024-10-26
同學(xué),你好 財(cái)會(huì)人員交接工作內(nèi)容 1、會(huì)計(jì)資料交接:會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類(lèi)總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫(xiě)交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接:所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接:現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類(lèi)賬等 。 4、交接現(xiàn)金:并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接:公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接:記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專(zhuān)用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫(xiě)。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2024-10-26
您好,先熟悉公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),財(cái)務(wù)核算軟件、全盤(pán)賬務(wù)的處理流程,涉及各崗位人員的配備等
2025-02-18
同學(xué)你好,是否可以在去之前 問(wèn)一下現(xiàn)任會(huì)計(jì),他們的領(lǐng)導(dǎo) 平時(shí)想要那些表格或者數(shù)據(jù)或者信息。 其他的話,不用刻意準(zhǔn)備什么,都已經(jīng)入職了。說(shuō)明面試是合格的。 就看那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)怎么說(shuō),你隨機(jī)應(yīng)變吧。
2025-02-24
同學(xué),這種情況,要看新會(huì)計(jì)需不需要了。
2021-11-11
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