你好,是不是期初錄入到期末里面了,可以截圖看下么,錄入正確試算平衡的

老師,接手別人做過(guò)的賬,我換軟件繼續(xù)后面的,我是不是根據(jù)他的科目余額表,把科目余額表上的期末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng),再開(kāi)始做賬?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)交接的時(shí)候,有科目余額表,利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤(rùn)表需要填入到損益里面嗎,因?yàn)榭颇坑囝~表里面損益是沒(méi)有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤(rùn)表就沒(méi)有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
老師,您好,新收到的賬,沒(méi)有賬套,只有科目余額表,所以根據(jù)科目余額表來(lái)設(shè)置了期初余額,為什么登記完10月份的賬后,打開(kāi)科目余額表,期初數(shù)為什么不是我錄入的期初數(shù)了,錄入的期初數(shù)應(yīng)該是永遠(yuǎn)不變的吧?
老師 我半路接回來(lái)的賬 只有科目余額表 我是按科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,19年一張發(fā)票被監(jiān)控虛開(kāi)了,去了稅務(wù)局補(bǔ)稅和滯納金了,這個(gè)補(bǔ)的費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄,借所得稅費(fèi)用 滯納金,貸銀行存款 這樣直接就行了吧,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
公賬上扣除的社保費(fèi)用,在電子稅務(wù)局怎么查這筆錢的明細(xì)
老師,我公司開(kāi)出的銷項(xiàng)低于進(jìn)項(xiàng),就是10塊錢進(jìn)貨,9塊錢賣,這種情況還要交稅負(fù)嗎?
郭老師,個(gè)體的所得稅是年報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司實(shí)收資本到位后有兩個(gè)股東,是不是得分開(kāi)提現(xiàn)呀,這個(gè)分錄有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的哇
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司與建筑公司差別是什么
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無(wú)形資產(chǎn)入賬。這個(gè)我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進(jìn)行攤銷呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
買進(jìn)的材料單價(jià)1200,可以賣出去開(kāi)3000單價(jià)的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,報(bào)過(guò)稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒(méi)做賬,是專票,對(duì)公戶付的款。這怎么做賬?


幫忙看一下謝謝
我看錄入的銀行存款是對(duì)的 貸方?jīng)]有,應(yīng)收賬款的進(jìn)入到借方負(fù)數(shù),這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,不影響試算的,對(duì)照數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)了