你好,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。你這個(gè)有發(fā)票嗎
老師您好,金蝶精斗云,現(xiàn)在建10月份的賬,要用固定資產(chǎn)卡片錄入,已提足折舊的是不需要再錄入了嗎?和在科目下錄入固定資產(chǎn)有啥區(qū)別呢?
您好!我們公司接收了政府部門贊助的一些固定資產(chǎn),,怎么做賬呢?借方固定資產(chǎn),貸方用什么科目?
您好!我們公司接收了政府部門贊助的一些固定資產(chǎn),,怎么做賬呢?借方固定資產(chǎn),貸方用什么科目?
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師:車輛購(gòu)置稅繳納了怎么上傳
是的老師實(shí)物存放在我們這兒
濕巾的稅收編碼是什么
老師,外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,分錄如下,增值稅上是按視同銷售,企業(yè)所得稅是按記入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的招待費(fèi)用比例扣除嗎。
老師8月份收到人力資源和社會(huì)保障局的款1400元,這筆分錄應(yīng)該怎么做?
老師你好,以預(yù)付賬款交換交易性金融資產(chǎn),屬于非貨幣性資產(chǎn)交換嗎?預(yù)付賬款是貨幣性還是非貨幣性呢
沒經(jīng)驗(yàn)中介二手房會(huì)計(jì)好干嗎
老師,小規(guī)模 老板名下商鋪物業(yè)費(fèi)開到老板名下公司。這種普通發(fā)票怎么處理?對(duì)方不給紅沖
公司將名下車輛賣給個(gè)人,二手車交易市場(chǎng)已經(jīng)開免稅發(fā)票,公司還需要開發(fā)票么?以及需要申報(bào)未開票收入么?申報(bào)的時(shí)候,是免稅,還是交稅?
老師,出口時(shí),成交方式是fob,報(bào)關(guān)費(fèi)和港雜費(fèi)屬國(guó)內(nèi)費(fèi)用,請(qǐng)問如果進(jìn)口用CIF,請(qǐng)問報(bào)關(guān)費(fèi)和港雜費(fèi)也屬于國(guó)內(nèi)費(fèi)用嗎?謝謝
非營(yíng)利單位,沒有發(fā)票
你好,你可以計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
外賬沒發(fā)票,不建議入
老師,入利潤(rùn)分配,用調(diào)之前賬嗎
您好不用調(diào)之前的了