你好,這個(gè)要沖減購進(jìn)的車輛成本

老師,我們是4s店,廠家給的試駕車補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4s店,廠家返利給的試駕車補(bǔ)貼的賬務(wù)處理
老師,我們是4s店,試乘試駕車怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4s店,自己的試乘試駕車自費(fèi)保養(yǎng)怎么做賬務(wù)處理
老師,4s店有試乘試駕車,廠家給的試乘試駕車返利怎么做賬務(wù)處理
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


老師你好,6月份回的試乘試駕車,已經(jīng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在返利剛到賬,怎么沖成本?
你好。你如果不想沖的話,你就計(jì)入營業(yè)外收入。不過正規(guī)的做法確實(shí)是沖減成本。
老師你好,6月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在返利才到賬,你說怎么沖成本老師,麻煩做一下會計(jì)分錄!謝謝
你好,借銀行存款,貸固定資產(chǎn) 然后把你折舊的對應(yīng)部分,也做紅字分錄沖減
老師你好,列如廠家給的1萬元的返利 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn) 木木車 同樣,借,銷售費(fèi)用 折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 借,累計(jì)折舊 是這樣做嗎老師
你好,是的,就是這樣了
老師你好,麻煩問下,累計(jì)折舊在借方是啥意思?
你好,這個(gè)是相當(dāng)于貸方負(fù)數(shù),沖減的意思
老師你好,意思是累計(jì)折舊減少了?
你好,是的,就是這個(gè)意思
老師你好,我不明白,為啥折舊部分也要沖紅,累計(jì)折舊也減少
你好,因?yàn)楸旧聿粦?yīng)折舊那么多。你并沒有花那么多錢買
謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師你好,累計(jì)折舊,應(yīng)該在借方還是貸方
你好,這個(gè)正常計(jì)提是貸方。沖減是借方
意思是累計(jì)折舊增加了?
你好是的,累計(jì)折舊增加。