你好,這里有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的,看圖
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅時(shí)候,已經(jīng)勾選了可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,點(diǎn)擊哪個(gè)按鈕之后抵扣的額度就一下子自動(dòng)顯示到進(jìn)項(xiàng)稅額的方框里面了,你有視頻或者圖片截圖嗎?我沒(méi)找到那個(gè)按鈕 昨天抵扣勾選完畢了,沒(méi)關(guān)聯(lián)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬(wàn)是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開(kāi)發(fā)票的老板了, 問(wèn)題1:想問(wèn)下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)),這樣做對(duì)不對(duì)? 問(wèn)題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠) 問(wèn)題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬(wàn)成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有變,把異常缺的50萬(wàn)改為暫估,2月份重新開(kāi)回發(fā)票來(lái)沖減那暫估的50萬(wàn),這樣可以不?
你好老師!我公司是一般納稅人,小型公司 今年被專管員說(shuō)去年幾個(gè)月有些費(fèi)用票需要進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出,要我們逐月轉(zhuǎn)出更正之前的增值稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)表和企稅匯算清繳都更正了,所以覺(jué)得很麻煩,我想以后一年中防止專用費(fèi)用發(fā)票有問(wèn)題,可不可以放到12月再抵扣,這樣如果有問(wèn)題我可以只調(diào)整到被查的那個(gè)月就行了,是嗎? 補(bǔ)稅額=1000,通過(guò)銀行直接扣除。 此時(shí),這個(gè)1000不需要調(diào)整2024年12月的賬。我直接做4月里面,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目咋辦?
對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)票給對(duì)方,不管是專票還是普票都得開(kāi)13%的給對(duì)方對(duì)嗎
金蝶建賬中關(guān)于固定資產(chǎn)卡片的錄入中:用于生產(chǎn)車間的固定資產(chǎn)它的折舊費(fèi)用科目是哪個(gè)?減值準(zhǔn)備對(duì)方科目又是什么?
個(gè)體工商戶 生產(chǎn)制造業(yè) 外做產(chǎn)品 回來(lái)繼續(xù)加工 出售 怎么做分錄 (對(duì)方提供材料 做產(chǎn)品)
老師,查詢開(kāi)票品名的網(wǎng)址有嗎
老師,公司從海南遷到河北,然后公司名稱變動(dòng)了一點(diǎn),遷回來(lái)從一般納稅人變成了小規(guī)模,這是啥情況?一般納稅人為啥遷回來(lái)成小規(guī)模了?
老師,公司公戶轉(zhuǎn)個(gè)人,宣傳費(fèi)。100-500,個(gè)人寫(xiě)了收款,收款有身份證,名字還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?約20-30個(gè)人,
老師你好,我單位需要開(kāi)具文化惠民演出補(bǔ)貼的發(fā)票,應(yīng)該選什么大類
老師好,賣貨單價(jià)和進(jìn)貨單價(jià)差60元,想問(wèn)問(wèn)交多少稅,賣的差價(jià)夠稅錢?,
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 吃飯 1006 加油12150.84 轉(zhuǎn)帳的報(bào)銷的時(shí)候轉(zhuǎn)了一筆怎么做分錄
老師,公司的基本戶可以更改銀行嗎?