您好,對(duì)的,1這個(gè)理解是沒錯(cuò)的哈,這個(gè)
普票即月不超十萬,季度不超30萬免征增值稅 小規(guī)模專票按照1%征收 小規(guī)模月開票≥10萬,季度開票≥30萬,按照1%征收 不區(qū)分專普票,稅率都是1% 理解的對(duì)嗎
Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財(cái)政部 稅務(wù)總局【2023】1號(hào)公告: 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬/季度,免征增值稅 2.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬, 普票免增值稅,專票按1%交增值稅, 3.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬, 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減5%, 生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師,請(qǐng)問是不是超過30萬全部按照1%
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
個(gè)體戶 也是 季度開普票30萬以內(nèi)免增值稅嗎? 那如果個(gè)體戶季度普票開了1萬,專票開了2萬,是不是1萬普票免增值稅,2萬專票則要按1%征收率 繳納增值稅以及附加稅 ?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
打錯(cuò)了,是超過30萬,普票專票合計(jì)按1%,不是合理
超過30萬,也可以按照1%的這個(gè)
嗯嗯,明白了。小規(guī)模和個(gè)體戶開專票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
您好,這個(gè)是沒有的,因?yàn)楝F(xiàn)在他們是可以自開專票的,這個(gè)
明白了,那老師,對(duì)方讓我們承擔(dān)開票稅費(fèi),根據(jù)業(yè)務(wù)開13%,或者9%專票,是不是開專票后,我們支付了稅費(fèi),拿回這個(gè)專票也可以抵扣相應(yīng)的稅費(fèi),是不是感覺開票稅點(diǎn)這塊我們實(shí)際也沒承擔(dān)這個(gè)成本?
是的,這樣的話,理解是沒錯(cuò)的,是這樣