那個(gè)是次年1月申報(bào)
公司從2017年9月注冊(cè)時(shí)注入實(shí)收資本20萬到現(xiàn)在沒有繳印花稅,這個(gè)月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示報(bào)印花稅。是該補(bǔ)報(bào)嗎?如果補(bǔ)報(bào)選稅目是應(yīng)選資金賬簿嗎?稅款所屬期起怎么選呢?
老師,我問下核定了印花稅營業(yè)賬簿,年度申報(bào)的,這個(gè)是0報(bào)還是怎么報(bào)呀?計(jì)稅依據(jù)是什么呀? 我本年實(shí)收資本有發(fā)生額,我記得實(shí)收資本印花稅好像是資金賬簿,不太確定這個(gè)營業(yè)賬簿是不是就代表實(shí)收資本
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師,小規(guī)模公司成立的時(shí)候:認(rèn)定印花稅時(shí)認(rèn)定了1、資金賬簿按次;2、營業(yè)賬簿按年。到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過印花稅,會(huì)被稅務(wù)局罰款么?(本公司沒有實(shí)收資本、資本公積)
老師營業(yè)賬簿印花稅我們沒有實(shí)收資本和資本公積,之前應(yīng)該也沒核,我報(bào)了印花稅的技術(shù)合同,現(xiàn)在還要再0申報(bào)營業(yè)賬簿嗎
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營業(yè)費(fèi)用里的,總感覺怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營業(yè)費(fèi)用在利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤(rùn)啥的哈管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒有核對(duì)實(shí)際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
好的,如果沒有核定這個(gè)稅種,按次申報(bào)的話,按收到之日期的15日內(nèi)申報(bào),還是隨增值稅一樣,每月15日內(nèi)不過征期
按次申報(bào)的話,按收到之日期的15日內(nèi)申報(bào)
好的,謝謝老師
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