固定資產(chǎn)還能使用嗎?如果還能使用的話,需要銷售出去。
請(qǐng)問老師,公司注銷,賬上的固定資產(chǎn)怎么處理?
公司要清算注銷了,報(bào)表上固定資產(chǎn)賬面價(jià)值還有20萬,怎么處理?分錄怎么寫?需要處理嗎?
公司要注銷了,賬面上還有固定資產(chǎn)沒有折舊完,要怎么處理?
老師 公司要注銷,固定資產(chǎn)賣掉了 收入30萬,固定資產(chǎn)原值190萬,財(cái)務(wù)怎么處理?該怎么上稅?
我公司要注銷,公司賬上有一百多萬固定資產(chǎn)凈值,不處理有沒有什么影響
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
銷售的話可以做無票收入還是一定要開票
對(duì)方不要發(fā)票,可以做無票收入。
之前是評(píng)估報(bào)告入帳的,現(xiàn)在是否先補(bǔ)計(jì)提折舊在轉(zhuǎn)清理呢?還是直接將虧損計(jì)入營業(yè)外支出?
做了固定資產(chǎn)沒有折舊嗎?如果是的話,先補(bǔ)折舊,然后再清理。
之前沒有發(fā)票的,是做了評(píng)估報(bào)告的,然后入了固定資產(chǎn),一直沒有折舊過,所以賬上一直掛著10萬的固定資產(chǎn),現(xiàn)在是要把這些年的折舊都補(bǔ)回來在做清理嗎?
好,需要折舊,但是你的折舊不允許抵扣所得稅,再清理就行。他和有發(fā)票的一樣做。