是的,跟項(xiàng)目不再一個(gè)城市就需要預(yù)交
老師,請問建筑行業(yè)建筑公司將勞務(wù)分包出去,屬于異地項(xiàng)目都需要預(yù)繳,施工單位預(yù)繳時(shí),可以將勞務(wù)部分費(fèi)用除開嗎?
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司,異地有項(xiàng)目,需要預(yù)繳稅款嗎
老師好,建筑企業(yè)在異地做的項(xiàng)目,需要異地預(yù)繳稅款嗎?
請問老師,異地建筑勞務(wù)費(fèi)需要異地預(yù)繳嗎
老師,請問建筑業(yè)為什么要預(yù)繳稅呢,預(yù)繳的是什么稅呢?還有異地的建筑項(xiàng)目需要外經(jīng)證嗎?
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤為負(fù)80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
分公司和總公司一樣必須預(yù)繳還是可以選擇性預(yù)繳。
如果老板說分公司可以不用預(yù)繳,是什么原因呢?
分公司在項(xiàng)目所在地的城市就不需要預(yù)交
預(yù)繳是按項(xiàng)目所在地稅率,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳,剩余稅在公司所在地繳納時(shí)可用預(yù)繳抵減?是需要提交預(yù)繳證明嗎?
直接打印預(yù)交稅的完稅憑證做賬就是
在公司所在地繳納稅款時(shí)需要提交預(yù)繳單嗎?
不需要的提交那個(gè)的。
那申報(bào)表上可以填預(yù)繳金額是吧?
那個(gè)是可以填的,本月預(yù)交稅金