這種情況下不能直接提交報完且不在異地申報新增的開票額。 異地經(jīng)營需要按照規(guī)定在異地進行預繳稅款,即使您在本地稅務局交完了稅款,也不能替代異地的預繳程序。您之前忘記異地預交是不符合規(guī)定的操作。正確的做法是應該及時與異地稅務機關溝通,說明情況并按照要求在異地進行稅款的預繳申報等相關手續(xù)。如果不進行異地的申報和預繳,可能會面臨稅務風險,比如稅務機關的檢查和處罰等

請問一下,小規(guī)模,異地勞務,當時在異地安徽完稅(應該是3個點),當?shù)囟悇照f在公司本地交就可以了,開票在10月,給甲方的完稅證明,是怎么打印???要再10月的稅報完了才能打印嗎?這項工程開了三張票,怎么在本地打印這個工程的完稅證明???沒弄過
老師,我7月底在異地預繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預繳這個表,我7月沒開票異地的發(fā)票,我在7月份開了50萬發(fā)票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發(fā)票,請問這個異地預繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
我公司是一般納稅人,然后這次開的發(fā)票都是異地的,按簡易計稅的 開,都已經(jīng)在外地預繳好 了,像這個要提供進項發(fā)票嗎 ,在本地申報的時候到時候交的稅款是0
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發(fā)票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預交稅款(外管證是按合同全額開具,后續(xù)結(jié)算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預交稅款嗎
老師假如我本個月異地(簡易征稅)1??收入20w 增值稅0.2 2??成本10,3??我異地預交的時候是忘記減去分包款了,預交都是按照0.2預交了,公司所在地申報增值稅的時候是(20-10)/1.01??0.010.1,實際我預交了0.2,我未交增值稅借方余額就剩余了0.1 問題一:如果我項目完工了我這個余額可以繼續(xù)沖下一個項目的嗎? 問題二:這個剩余的0.1增值稅是不是還會在增值稅系統(tǒng)那個報表里面了
自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關于研發(fā)賬務的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?