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老師好,請問對于出口免稅的產(chǎn)品進項稅轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄

2024-10-21 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-21 15:12

直接做不抵扣勾選,含稅計入庫存商品

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快賬用戶3842 追問 2024-10-21 15:13

可是之前已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-10-21 15:16

已經(jīng)銷售了轉(zhuǎn)入的主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶3842 追問 2024-10-21 15:17

是把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 15:18

是的,就是那個意思的

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快賬用戶3842 追問 2024-10-21 15:22

老師,幫我看下這樣分錄對嗎 1、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費_進項稅額轉(zhuǎn)出 2、借:應(yīng)交稅費_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 3、借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-10-21 15:25

先做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費_進項稅額轉(zhuǎn)出 然后 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3842 追問 2024-10-21 15:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-21 15:28

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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直接做不抵扣勾選,含稅計入庫存商品
2024-10-21
你好是的免稅的是不能夠抵扣。
2024-01-26
借原材料 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借生產(chǎn)成本 貸原材料, 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本, 借主營業(yè)務(wù)成本、 貸庫存商品。
2023-08-15
同學你好 看下出口的貨物對應(yīng)的進項是多少
2021-10-25
借原材料 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借生產(chǎn)成本 貸原材料, 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本。
2023-07-11
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