你好,可以開代售服務(wù)費(fèi)類得,需要繳納印花稅得
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
地質(zhì)勘查、礦山地質(zhì)、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、工程地質(zhì)、測繪工程等技術(shù)咨詢服務(wù);地質(zhì)及工程鉆探服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害治理;環(huán)境恢復(fù)治理、石漠化治理;土石方工程;煤炭(不含配煤場及倉儲)、礦山設(shè)備的銷售;機(jī)械設(shè)備租賃及銷售;勞務(wù)分包 老師,這是公司經(jīng)營范圍,我們開出去的票,是測繪工程技術(shù)咨詢服務(wù)的發(fā)票,需要找些什么發(fā)票可以來抵企業(yè)所得稅稅?我們這個行業(yè)企業(yè)所得稅是多少?現(xiàn)在小型微利企業(yè)不是不超過300萬,5%嗎。
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)保科技、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
中電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的實(shí)邢企業(yè)。2019年行關(guān)經(jīng)營情況如下,(1)橋售貨物收人2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收人500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收人3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15萬元。(2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅25萬元,預(yù)數(shù)企業(yè)所得稅稅款43萬元。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元。(4)支付殘疾職工工資14萬元.新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用末形成無形資產(chǎn)計(jì)人當(dāng)期損益19萬元,購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元,購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。要求:根據(jù)以上資料計(jì)算甲電子設(shè)備應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計(jì)分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計(jì)分錄和印花稅的會計(jì)分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計(jì)分錄我做的對嗎?
老師,請問未分配利潤214萬,股權(quán)轉(zhuǎn)移的話怎么交稅?還有對于后面注銷公司這214萬有什么影響嗎
商貿(mào)公司領(lǐng)用庫存商品作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要商貿(mào)附件資料,除了出庫單
老師,公司對于員工抓竊行為的獎勵應(yīng)該如何入賬?
開給個人的發(fā)票,有辦法防止對方紅沖嗎?
郭老師接,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
老師 請問自產(chǎn)自銷的一般納稅人公司 開的是免稅發(fā)票,收到一張專票發(fā)票,需要做勾選抵扣嗎,或者需要處理嗎
您好老師,公司購了10萬塊錢的貨,對方把發(fā)票開給了我公司的客戶(因?yàn)楫?dāng)時我公司還沒成立不能開發(fā)票給客戶,所以由對方代開),但存貨掛在我公司帳上,但由于供貨商給客戶開發(fā)票了就不能給我開了,老師這種情況對我公司有沒有影響?有沒有能解決的辦法?
老師,運(yùn)輸成本,倉儲成本、搬運(yùn)成本怎么算
郭老師,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
一般納稅人銷售水果,從小規(guī)模納稅人公司取得3%稅率的采購水果發(fā)票103元,計(jì)算抵扣增值稅是103/1.03*9%還是103/1.09*9%?
按什么繳納印花稅?技術(shù)合同?
簽訂的技術(shù)合同就按照技術(shù)合同繳納
合同只約定了由環(huán)保公司拉走,沒有說明后續(xù)由環(huán)保公司銷售
那可以不繳納得如果沒實(shí)際履行
合同內(nèi)容里沒說是技術(shù)合同
那你們的技術(shù)合同怎么定義得
履行了啊
那實(shí)際履行并且開具了發(fā)票就要申報(bào)印花稅
環(huán)保公司幫煤礦企業(yè)處置煤矸石,環(huán)保公司開技的術(shù)服務(wù)類發(fā)票嗎,但是簽的處置合同
這里簽訂的屬于代理服務(wù)合同是嗎?
我的意思是,這處置合同屬于技術(shù)合同嗎
感覺跟技術(shù)合同沒關(guān)系
屬于處置合同屬于技術(shù)合同