借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13含稅金額你寫錯(cuò)了。 借應(yīng)收賬款200 貸主營業(yè)務(wù)收入200 借庫存商品113 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
某企業(yè)為一般納稅人,2019年十月發(fā)生如下業(yè)務(wù),一購進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票金額一萬元,稅率3%,稅額300元,另支付運(yùn)費(fèi)取得普通發(fā)票金額100元,稅率3%,稅額三元 二接受捐贈(zèng)材料,專用發(fā)票金額30萬元,稅率13%,稅額39000元,專票已認(rèn)證 三因管理不善被盜庫存產(chǎn)成品100件,成本40萬元,其中原材料成本200萬元 四銷售產(chǎn)品100件,不含稅單價(jià)500元,每件開出專用發(fā)票金額五萬元,稅率13%,稅額6500元,每件成本200元款項(xiàng)未收到 五,繳納上月增值稅15000元 要求請對上述業(yè)務(wù)逐筆編制會(huì)計(jì)分錄
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅售價(jià)2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。4、購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。5、購進(jìn)零備件一批,專用發(fā)票上注明不含稅金額20000元,稅率13%。第五個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。6、購進(jìn)材料一批,普通發(fā)票上注明含稅金額20000元。第六個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅售價(jià)2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。4、購進(jìn)原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進(jìn)辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,請問季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫?
老師,支付電費(fèi)后收到電費(fèi)普通發(fā)票,不含稅金額100稅額13合計(jì)113元,怎么記賬
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
普通發(fā)票做賬的時(shí)候 不用體現(xiàn) 稅額是嗎
對的對的,他抵扣不了增值稅。