1,1500×12000×13%×1/3 2,200×13%+20×13%+1000×13% 3,20000×13% 4,0 你計算一下結果同學
簡答某電視機廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)采用托收承付方式A型電視機100臺,不含稅售價4000元/臺,開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項已收到;把自產(chǎn)B型電視機10臺用于職工獎勵。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅單價2000元,價款300萬元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實際收款113萬元(4)購進原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元(5)購進大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元。同時取得運費專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購進工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購進食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額
某制造職場企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:一購進原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,不含稅。增值稅為十三萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬元增值稅為0.18萬元。二購進紙原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元含稅。三購進辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當月進項稅額銷項稅額及應納增值稅稅額
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅售價2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。4、購進原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個業(yè)務中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。5、購進零備件一批,專用發(fā)票上注明不含稅金額20000元,稅率13%。第五個業(yè)務中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。6、購進材料一批,普通發(fā)票上注明含稅金額20000元。第六個業(yè)務中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。
采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅售價2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,稅率13%。業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
購進原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。業(yè)務中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。
老師你好,我用管家婆財貿(mào)雙權軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權稀釋,這個新股東的24%對應的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對公支付寶向淘寶平臺充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號交上費就可以了?沒有像報稅15號的日期限制吧?還有一個問題,我在做醫(yī)保增員的時候,填表里有行政職務的必填項,我們是一般的企業(yè),應該沒有行政職務這一項啊,是不是在做登記的時候出問題了,這應該在哪里查啊
老師稅務局讓我們補交23年印花稅,我們補交的時候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯誤嗎?交的時候業(yè)務員說這個是自動生成的。
老師可以講一下關于風險的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個月稅務局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請問在電子稅務局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對方開了發(fā)票,對方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個總公司旗下兩個分公司都是獨立核算,一號分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?