如果有余額,需查明原因,如果是正常差異可調(diào)整至項目成本或營業(yè)收入,如無法查明或非正常差異則需按公司財務(wù)制度處理,可能計入營業(yè)外收支。具體操作應(yīng)遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則。

合同結(jié)算–價款結(jié)算和合同結(jié)算–收入結(jié)轉(zhuǎn)兩個二級科目一直有余額怎么辦
老師,項目完工后,合同結(jié)算下面的價款結(jié)算和收入結(jié)轉(zhuǎn)余額相等,是不是需要對沖,對沖分錄怎么寫
請問合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)和價款結(jié)算的余額怎么沖銷,合同結(jié)算-價款結(jié)算貸方余額1000,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)借方余額1250,是等合同結(jié)束兩個科目余額互沖嗎
老師,請問工程公司做賬時,科目合同結(jié)算的明顯科目,在開票時:合同結(jié)算-價款結(jié)算,確認收入:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),等工程結(jié)束時,合同結(jié)算一級科目是0,但是二級科目都是有余額,這樣需要怎么操作嗎?
工程公司的項目結(jié)束后,科目合同結(jié)算-收入結(jié)算和價款結(jié)算對沖時,如果有余額怎么處理呢?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
老師,在實際工作中,價款結(jié)算是按成本部門跟甲方的結(jié)算金額確定嗎?開票也是按結(jié)算金額開票,那這樣,是不是每次價款結(jié)算和收入結(jié)算的金額就是一樣的?
價款結(jié)算通常是根據(jù)合同約定及實際完成的工作量與甲方確認的金額來確定。而收入結(jié)算則基于企業(yè)會計準(zhǔn)則確認的收入金額。兩者金額可能因會計準(zhǔn)則和合同條款不同而有差異,所以不一定每次都會相同。開票金額通常依據(jù)價款結(jié)算金額,但最終還需根據(jù)企業(yè)具體情況和稅法規(guī)定。
老師,項目沒有結(jié)束,合同結(jié)算的余額在資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù),是按一級科目的余額填列嗎?
是的,合同結(jié)算的余額在資產(chǎn)負債表中通常按照一級科目的余額填列。具體要看這個科目是歸類為資產(chǎn)還是負債,然后填列到相應(yīng)的部分。如果有明細科目,也可能需要合并到一級科目余額中。具體情況要參照公司的賬務(wù)處理方式。
老師,甲方預(yù)付了工程款,還沒有開票,在稅務(wù)上要確認收入,那是不是只要在項目所在地進項預(yù)交,注冊地等開票以后再做納稅申報。
是的,預(yù)收款項未開票的情況下,可在項目所在地預(yù)繳稅款,待開票后在公司注冊地進行完整的納稅申報。具體稅率和預(yù)繳比例需參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定。