你好,不可以這樣做
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶的錢,確認(rèn)收入就可以。因?yàn)槭瞧【拼砩?,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個(gè)人賬戶了,有些采購必須對(duì)公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉(zhuǎn)到公戶多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶的錢確認(rèn)收入,這樣做可以嗎?
老師,我問下,我們公司再第三方平臺(tái)銷售,客戶簽收之后,第三方平臺(tái)打款不按客戶實(shí)際的價(jià)格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價(jià)跟我們結(jié)算的,平臺(tái)說的!繞后客戶開票是按客戶實(shí)際價(jià)格開的!那我確認(rèn)收入怎么確認(rèn)?因?yàn)椴皇撬锌蛻粢?,所以有一部分是未開票收入全的,但是未開票收入我是薄實(shí)際第三方平臺(tái)打款給我們算的!平臺(tái)不愿意來營銷費(fèi)發(fā)票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
老師,請(qǐng)問一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營公司。然后再由運(yùn)營公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開,是運(yùn)營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
你好老師,我們是電商,現(xiàn)在電商平臺(tái)讓我們給他們開票,我們開不了,只能以我們的收入去抵扣要開的票稅,也就是發(fā)票補(bǔ)償金扣除了我們的收入,這個(gè)要怎么做賬 比如我們收入是300,但是這個(gè)款起初沒有提現(xiàn)的話是在聚合賬戶,然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發(fā)票補(bǔ)償了 我們是無票收入 抖音支付補(bǔ)貼給我們的,但是我們沒有資格開這種類型的票,所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無票收入,但是平臺(tái)給我們支付了補(bǔ)助,我們要給人家開票,但是我們沒有這個(gè)開這個(gè)補(bǔ)助票的資格,所以平臺(tái)就扣發(fā)票補(bǔ)償金,從聚和賬戶出去的
老師你好,我們做網(wǎng)上賣課的業(yè)務(wù),目前是以個(gè)人身份注冊(cè)的賬號(hào),平臺(tái)不能給我們公司開扣點(diǎn)發(fā)票,他們直接開發(fā)票給客戶,比如一套課賣99,平臺(tái)扣9.9,我們實(shí)際收益是89.1,那我們沒有扣點(diǎn)發(fā)票可以按89.1確認(rèn)收入嗎
維修服務(wù)費(fèi)1個(gè)點(diǎn)的普票,開票項(xiàng)目名稱是金屬制品 維修服務(wù)費(fèi),這發(fā)票可以收嗎 需要重新開具嗎
有一個(gè)客戶需要整理4年的賬,老師覺得報(bào)價(jià)多少合適?
老師,換電腦了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎樣能導(dǎo)入新電腦里?有以前的數(shù)據(jù)。
老師你好:這個(gè)數(shù)據(jù)怎么透視不出來
印花稅做什么會(huì)計(jì)科目
老師好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售房屋,只收到一半得房款,領(lǐng)導(dǎo)要求先不開票,先按未開票收入申報(bào)增值稅,需要同步結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅嗎?還是按合同價(jià)全部結(jié)轉(zhuǎn)收入,后期只開票,不結(jié)轉(zhuǎn)收入呢?
股東把投資款打到工資賬戶,就算完成實(shí)繳了嗎
老師,請(qǐng)教下我們公司簽合同500萬,甲方要從我們公司走700萬的賬,這200萬該怎么處理呢
老師:我公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)公司一款產(chǎn)品打算出口,但是查了這款產(chǎn)品的退稅率為0%,是什么意思呢
老師 算個(gè)稅的時(shí)候需要把社保和公積金扣除嗎
差額收入是有指定行業(yè)的嗎?銷售行業(yè)是不是不能這么做?
差額征稅主要是勞務(wù)派遣 旅游?金融商品轉(zhuǎn)讓等。銷售貨物無差額征稅
就是說銷售行業(yè)是沒有差額征稅的說法對(duì)吧?
銷售房產(chǎn)老項(xiàng)目可以差額征稅,別的不可以?