你好,如果按照你說(shuō)的外賬報(bào)的稅內(nèi)賬作費(fèi)用處理,內(nèi)賬就價(jià)稅合計(jì)做賬 借管理費(fèi)用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?

老師你好,我們是一般納稅人,這個(gè)月公司有一筆房租費(fèi),房東還沒(méi)開(kāi)票給我們,我們也沒(méi)付款,見(jiàn)票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計(jì)提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個(gè)月公司有一筆房租費(fèi),房東還沒(méi)開(kāi)票給我們,我們也沒(méi)付款,見(jiàn)票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計(jì)提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師,新年好,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司是一般納稅人,合伙制。一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是其中一個(gè)老板的名字,她管錢(qián),不做日記賬。有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車(chē)運(yùn)費(fèi)。沒(méi)有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請(qǐng)寫(xiě)出來(lái)謝謝
老師,我們老板有甲、乙兩個(gè)公司,甲公司與客戶簽訂合同,因甲公司不能生產(chǎn),由乙公司生產(chǎn)并將貨發(fā)給客戶,甲公司扣除客戶的稅金將余款返回給乙公司,并開(kāi)發(fā)票,老師我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),稅由外賬會(huì)計(jì)報(bào),我是根據(jù)外賬會(huì)計(jì)報(bào)的稅做到費(fèi)用當(dāng)中,請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司開(kāi)發(fā)票收到的稅金我怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,不含稅鋼質(zhì)車(chē)間及辦公樓不含稅一年房租為44萬(wàn)元,不含稅押金36656.66元,鋼質(zhì)車(chē)間及辦公樓半年房租(含稅)(220000+36656.66)*(1+9%)=279690.25元,我們公司已從公賬付款279690.25元給房東,請(qǐng)問(wèn)老師,怎么做這筆賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


老師,我們下半年的房租是一次性價(jià)稅合計(jì)交了1+6079.1元,要作6個(gè)月攤銷嗎
打錯(cuò)字了,一次性交了196079.1元
借:預(yù)付賬款196079.1元 貸 銀行存款 196079.1元
你好,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是一年內(nèi)的費(fèi)用可以直接做費(fèi)用,具體你內(nèi)賬可以攤銷,也可以不攤銷
每個(gè)月攤銷 借制造費(fèi)用196079.1/6 貸預(yù)付賬款 196079.1/6
如果是廠房 借制造費(fèi)用? 行政辦公、宿舍借管理費(fèi)用
老師,您能發(fā)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則給我看嗎
你先在財(cái)政部網(wǎng)站上搜下,我找也是從財(cái)政部官網(wǎng)找,如果你找不到了我再找找