你好,如果按照你說的外賬報(bào)的稅內(nèi)賬作費(fèi)用處理,內(nèi)賬就價稅合計(jì)做賬 借管理費(fèi)用等 196079.10 貸銀行存款等96079.10?
老師。我想問下,我的是內(nèi)賬,從10月份開始建的賬套,然后期初是9月份的外賬數(shù)據(jù)。和公司私卡部分?jǐn)?shù)據(jù)。對于增值稅也做了價稅分離,那對于公司取得的專票。沒有實(shí)際付款的這個我怎么做賬才能把賬做的和外賬的稅金一致,分錄又不體現(xiàn)付這筆款
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費(fèi),房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計(jì)提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費(fèi),房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計(jì)提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師,新年好,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),我公司是一般納稅人,合伙制。一個公賬,一個私賬是其中一個老板的名字,她管錢,不做日記賬。有這樣一個業(yè)務(wù),老板用私賬支付外調(diào)車運(yùn)費(fèi)。沒有正規(guī)的票據(jù)的。怎么做分錄?請寫出來謝謝
老師,我們老板有甲、乙兩個公司,甲公司與客戶簽訂合同,因甲公司不能生產(chǎn),由乙公司生產(chǎn)并將貨發(fā)給客戶,甲公司扣除客戶的稅金將余款返回給乙公司,并開發(fā)票,老師我是一個內(nèi)賬會計(jì),稅由外賬會計(jì)報(bào),我是根據(jù)外賬會計(jì)報(bào)的稅做到費(fèi)用當(dāng)中,請問老師,甲公司開發(fā)票收到的稅金我怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
項(xiàng)目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話是20%,那么1200元是扣他個人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,也不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,一筆錢,14000人民幣,請問我有風(fēng)險嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
老師,我們下半年的房租是一次性價稅合計(jì)交了1+6079.1元,要作6個月攤銷嗎
打錯字了,一次性交了196079.1元
借:預(yù)付賬款196079.1元 貸 銀行存款 196079.1元
你好,會計(jì)準(zhǔn)則是一年內(nèi)的費(fèi)用可以直接做費(fèi)用,具體你內(nèi)賬可以攤銷,也可以不攤銷
每個月攤銷 借制造費(fèi)用196079.1/6 貸預(yù)付賬款 196079.1/6
如果是廠房 借制造費(fèi)用? 行政辦公、宿舍借管理費(fèi)用
老師,您能發(fā)會計(jì)準(zhǔn)則給我看嗎
你先在財(cái)政部網(wǎng)站上搜下,我找也是從財(cái)政部官網(wǎng)找,如果你找不到了我再找找