根據(jù)你的服務進度來確認收入的,今年能確認收入了嗎?
老師,小規(guī)模12月開了發(fā)票,沒有收到款,合同12月簽了,但是沒有提供服務,對方讓我們先開票,這種情況確認收入嗎
老師您好,企業(yè)是一般納稅人,7月收到一筆研發(fā)服務費收入,我們是先收款開票后面再提供服務,這種情況怎么做賬務處理呀
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認一筆研發(fā)服務費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產(chǎn)生專家評審費,調(diào)研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認收入后進行技術(shù)服務,老師我的問題 1、是要在開票當月就確認收入嗎?還是先走預收等半年后項目完工再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?2、按照權(quán)責發(fā)生制 即便開票但是項目未完成也不用確認收入對嗎?
老師我想咨詢您一個問題: 公司是一般納稅人7月份確認一筆研發(fā)服務費收入54萬,同時已給對方開票,協(xié)議約定項目周期是6個月,但是我們屬于先收款后進行服務,這種情況下1:收款開票當月就要確認收入嗎?2:先走預收,等項目完工后再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?3:分攤每月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師哪種做法更合理呢
老師您好我們上月收到一筆54萬元的銷售收入,技術(shù)研發(fā)服務費收入,當月收款也給對方開票了但是我們是先收款后提供服務,這種情況什么時候確認收入呀,是開票當月還是服務完工呢
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師12月底能服務完工,但是現(xiàn)在申報系統(tǒng)里已經(jīng)默認自動確認收入了,帶出來的,因為上月開了票了,這怎么處理呀老師
增值稅正常申報就行, 所得稅這邊不需要填寫收入
老師企業(yè)所得稅填報是得填營業(yè)收入和成本呀,這個怎么處理呢
借銀行 貸預收賬款 應交稅費 沒有做收入 不填寫
老師我的意思是現(xiàn)在申報第三季度企業(yè)所得稅填報時 這個收入和成本怎么填呀 因為增值稅申報表已經(jīng)帶出了銷售收入了,如果報表不確認那就和增值稅申報表不一致了呀數(shù)據(jù)
你好,沒有關(guān)系的,可以的