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老師您好我們上月收到一筆54萬元的銷售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費收入,當(dāng)月收款也給對方開票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時候確認(rèn)收入呀,是開票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢

2024-10-18 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-18 18:43

根據(jù)你的服務(wù)進度來確認(rèn)收入的,今年能確認(rèn)收入了嗎?

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快賬用戶8317 追問 2024-10-18 18:44

老師12月底能服務(wù)完工,但是現(xiàn)在申報系統(tǒng)里已經(jīng)默認(rèn)自動確認(rèn)收入了,帶出來的,因為上月開了票了,這怎么處理呀老師

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齊紅老師 解答 2024-10-18 18:48

增值稅正常申報就行, 所得稅這邊不需要填寫收入

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快賬用戶8317 追問 2024-10-18 18:55

老師企業(yè)所得稅填報是得填營業(yè)收入和成本呀,這個怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-10-18 18:58

借銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 沒有做收入 不填寫

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快賬用戶8317 追問 2024-10-18 19:00

老師我的意思是現(xiàn)在申報第三季度企業(yè)所得稅填報時 這個收入和成本怎么填呀 因為增值稅申報表已經(jīng)帶出了銷售收入了,如果報表不確認(rèn)那就和增值稅申報表不一致了呀數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-10-18 19:18

你好,沒有關(guān)系的,可以的

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根據(jù)你的服務(wù)進度來確認(rèn)收入的,今年能確認(rèn)收入了嗎?
2024-10-18
根據(jù)會計準(zhǔn)則,對于先收款后提供服務(wù)的情況,應(yīng)該在服務(wù)完成時確認(rèn)收入。所以即使你當(dāng)月已經(jīng)開票,也應(yīng)該在服務(wù)完工當(dāng)月確認(rèn)收入。
2024-10-18
在這種情況下,雖然你是先收款后提供服務(wù),但根據(jù)會計準(zhǔn)則,應(yīng)該在提供服務(wù)完成時確認(rèn)收入。不過,由于你已經(jīng)開票,可以按照開票當(dāng)月確認(rèn)收入,同時需注意匹配成本以符合收入與費用配比原則。具體情況建議參照企業(yè)會計準(zhǔn)則并結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際情況處理。
2024-10-18
不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話,你再重新提問一個吧。我們接了問題不好退。
2024-08-13
第一個:不需要確認(rèn)了,提供了服務(wù)之后確認(rèn)收入。 第二個:可以的。 第三個:分?jǐn)偘丛麓_認(rèn)收入。
2024-08-14
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