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Q

老師,我們退回給客戶的貨款。,我們這樣記賬,借主營業(yè)務(wù)收入:(負(fù)數(shù) )應(yīng)交稅費-小規(guī)模專用 (負(fù)數(shù)) 貸銀行存款 (正數(shù)).這樣對嗎?

2024-10-17 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-17 16:56

你好,你借方都是負(fù)數(shù),貸方都是正數(shù),這個肯定不對呀。

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快賬用戶2589 追問 2024-10-17 16:59

我看我們主管都是這樣記賬的 正確的應(yīng)該是這樣嗎?借應(yīng)付賬款--xx公司,貸銀行存款。退貨沖減應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:00

你好,對的,你后面的是對的。

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快賬用戶2589 追問 2024-10-17 17:01

對方如果給我們開了普通發(fā)票,我們是小規(guī)模公司,發(fā)生退貨,我們該怎么記賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:01

你好,這個你有付過錢給他嗎?你貨物付了錢沒?

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你好,你借方都是負(fù)數(shù),貸方都是正數(shù),這個肯定不對呀。
2024-10-17
勤奮的小精靈,晚上好親!
2025-08-31
你好,前面那些都是正確的。
2025-04-16
同學(xué)你好,你的會計分錄是對。
2021-04-15
你好,如果涉及增值稅,需要確認(rèn)增值稅的負(fù)數(shù) 沖減成本,借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)? 一般按照這個做
2024-02-29
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