你好你現(xiàn)在的問題是什么
請問老師,如何區(qū)分即征即退對應(yīng)的進項稅呢?區(qū)分不出來怎么辦?有什么好的計算方法嗎?我們垃圾發(fā)電企業(yè)本來是想增量留底退稅的,但因為與即征即退二選一。所以選擇了即征即退。是近期才選擇的即征即退。2020年6月垃圾進廠,2021年10月才正式運行的。
增值稅附加稅申報表主超里面的一般項目里面有一個上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個消除掉,我們一般項目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù),我們現(xiàn)在走的是即征即退項目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項目下面有個小尾巴進賬稅沒有抵扣完!張把一般項目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師早上好,想問一下關(guān)于應(yīng)交稅金科目設(shè)置問題,我們公司享受了即征即退政策,會出現(xiàn)一般項目應(yīng)交稅款是0,并且有留底數(shù),而即征即退有應(yīng)交稅款,我是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅金下設(shè)的科目將即征即退的分出來呢,要是應(yīng)該分,怎么分呢?看了一下涉及有銷項稅,進項稅,留底稅
請問老師,我們有個公司享受即征即退增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年有一筆進項發(fā)票屬于即征即退項目的,但是抵在一般項目了,增值稅已退,那就相當于退多了嘛,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?去更正申報嗎?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認收入,債務(wù)重組不是?
現(xiàn)在稅務(wù)新電子系統(tǒng),這個增值稅主表保存不了,怎么把這個即征即退上期留底稅弄平,這個稅額是多繳的
你好,你這個要去稅務(wù)局更正一下之前的申報表,他這個顯示即征即退是錯的,可以留底,但是不需要急征即退。
這個一定要去稅局更正嗎?這個電子稅局網(wǎng)上能更正嗎
你好,你可以問一下當?shù)?2366。