你好,可以的,這個不需要交印花稅。
我公司是個科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項目,然后通過平臺再轉(zhuǎn)包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請問需要繳印花稅?
老師有個業(yè)務(wù)上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務(wù)是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應(yīng)的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務(wù)費,我們開的票是服務(wù)費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務(wù)費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,這是我們公司的經(jīng)營范圍 一般項目:文藝創(chuàng)作;個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;企業(yè)形象策劃;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 請問下可以開具增值稅專用發(fā)票:信息咨詢服務(wù)費或者文化創(chuàng)意服務(wù)費嗎?
老師,這是我們公司的經(jīng)營范圍 一般項目:文藝創(chuàng)作;個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;企業(yè)形象策劃;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀代理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 請問下可以開具增值稅專用發(fā)票:信息服務(wù)費或者文化創(chuàng)意策劃服務(wù)費嗎?
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
老師,那開現(xiàn) 代服務(wù)-服務(wù)費,也可以嗎?
你好,是的,是可以的,基本上稅率沒問題,一般就沒有什么關(guān)系。
老師,開發(fā)票的時候有個選項,差額征稅-全額開票,和差額征稅-差額開票,分別是什么意思?
你好,差額開票就是要扣除差額的部分,全額開票就不扣差額的部分。
老師,一般什么企業(yè)什么情況下會用到這個選項?
你好一般旅行社啊勞務(wù)派遣公司這些用的多