直接在10月紅沖銷售收入和銷項(xiàng)稅就行。正常做賬就是

老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,我問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開(kāi)票中有一張專票在5月進(jìn)行了紅沖,第二季度報(bào)稅時(shí),這個(gè)紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進(jìn)行沖減呢?這個(gè)怎么填申報(bào)表啊,請(qǐng)老師指導(dǎo)下
小規(guī)模企業(yè)4月開(kāi)了一張1%服務(wù)費(fèi)專票,第二季度申報(bào)增值稅是申報(bào)表自動(dòng)按3%申報(bào)扣稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,要怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報(bào)表,稅局少報(bào)了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯(cuò)誤的收入申報(bào)交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報(bào)表申報(bào)的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊
10月發(fā)現(xiàn)5月有張專票金額開(kāi)多了,現(xiàn)在要紅沖重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)5月增值稅和第二季度企業(yè)所得稅報(bào)表怎么處理?牽涉到第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)嗎?
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


請(qǐng)問(wèn)第二季度的所得稅報(bào)表需要更正嗎
不需要更正的哈,是在10月紅沖
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。