你好,你試試查詢(xún)他們從哪月開(kāi)始交的社保

確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開(kāi)票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報(bào)以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開(kāi)票?從哪里可以看出來(lái)?
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開(kāi)票應(yīng)該屬于哪一類(lèi)呢,
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說(shuō)含稅有的老師說(shuō)不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開(kāi)3%的專(zhuān)票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒(méi)法抵扣,取得專(zhuān)票也沒(méi)用,人力資源公司差額開(kāi)票,專(zhuān)票那部分,取得專(zhuān)票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來(lái)對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫(xiě)分錄


你好,還有一個(gè)辦法就是就財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份進(jìn)入電子稅務(wù)局,里面有個(gè)納稅互動(dòng),在這里和人工服務(wù)把情況說(shuō)一下,他們授權(quán)完事后,可以在電腦上看到以前的申報(bào)記錄
如果回答讓你滿意,希望給個(gè)好評(píng)。祝工作,生活愉快
老師,我們不交社保,個(gè)稅系統(tǒng)可以看以前的申報(bào)記錄嗎
那就用我說(shuō)的第二種方法。