是的,流程差不多,只是你在填寫申報表時,所有相關(guān)增值稅的數(shù)據(jù)填為0。記得按正常流程提交。
你解決了嗎我也碰到這個問題自檢通過,正式申報也走了流程,稅務(wù)審批的時候告訴我匯總表以下數(shù)據(jù)不一致,審核數(shù)據(jù)為0申報數(shù)據(jù)是正確的
老師一般納稅人申報增值稅,對比數(shù)據(jù)不對,這是提示,有沒有申報流程
老師,個稅申報流程有嗎?原先申報的電腦換電腦是不是就沒數(shù)據(jù)了
1.請問個稅申報流程是?2.怎樣自動帶出上月申報數(shù)據(jù)
一般納稅人增值稅申報流程是什么?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
零申報是不是也不用做增值稅相關(guān)會計分錄
零申報時,雖然沒有實際交易,但為了記錄,通常還是需要做簡單會計分錄,比如借記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”。具體分錄要根據(jù)公司賬務(wù)處理習慣和會計準則來。