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當月采購材料作為主營項目 9月產生2萬元的費用 跟供應商合作的是次月支付上月費用 現在10月已經支付9月的費用 發(fā)票在9月底已經提前開具了 請問下老師 9月底收到的發(fā)票需要怎么寫分錄 10月又要怎么寫分錄 什么時候可以去成本

2024-10-16 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-16 12:00

9月底收到發(fā)票時: 借:原材料/庫存商品 2萬 貸:應付賬款 2萬 10月支付時: 借:應付賬款 2萬 貸:銀行存款 2萬 此材料作為主營項目,成本將在產品銷售后結轉至主營業(yè)務成本,具體時間視產品銷售情況而定。

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快賬用戶6172 追問 2024-10-16 14:04

支付后 怎么入成本 分錄是

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齊紅老師 解答 2024-10-16 14:08

成本結轉通常發(fā)生在產品售出之后。假設9月購入的材料已在10月全部用于生產并已銷售,則成本結轉分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 2萬 貸:原材料/庫存商品 2萬 具體時間需根據實際情況確定。若未銷售完畢,請等待銷售后再進行成本結轉。

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9月底收到發(fā)票時: 借:原材料/庫存商品 2萬 貸:應付賬款 2萬 10月支付時: 借:應付賬款 2萬 貸:銀行存款 2萬 此材料作為主營項目,成本將在產品銷售后結轉至主營業(yè)務成本,具體時間視產品銷售情況而定。
2024-10-16
你好 1 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款,銀行存款 2 借:在途物資,貸:銀行存款 3 借:在途物資,貸:庫存現金 4 借:原材料,貸:在途物資 5 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借;預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:庫存現金 6 借:庫存現金,貸:銀行存款
2022-09-26
你好,同學,具體分錄為 1借,銀行存款1000 貸,實收資本
2022-04-18
你好,學員。具體哪里不清楚
2023-10-22
你好,學員,這個題目有點亂
2022-09-26
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