您好,這個(gè)的話是無票調(diào)增就行,這種方式是允許的,但是千萬別扣除
請(qǐng)問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤(rùn)也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
你好,我們是小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年有一筆3000費(fèi)用沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我在申報(bào)表里做了納稅調(diào)增,要補(bǔ)交稅款,那我怎么做賬???會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 2022年計(jì)提了一筆19000的工資,但是現(xiàn)在還沒有發(fā),不確定什么時(shí)候發(fā),需要調(diào)增嗎? 所有的賬務(wù)處理應(yīng)該都是在匯算清繳申報(bào)以后再做調(diào)整嗎?分錄怎么寫?需要調(diào)整報(bào)表嗎?
老師,我們小公司,很多都是沒有發(fā)票的,像工人吃飯買菜啊,臨時(shí)工卸貨啊,去打印店做標(biāo)書啊都是沒有發(fā)票的,老板又不想交那么多所得稅,那我做賬的時(shí)候備注里是不是不要備注無票調(diào)增比較好,就是正常做費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候看情況調(diào)增一些是不是就不是很明顯?
老師請(qǐng)問一下我們有一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款(但實(shí)際我們沒有欠供應(yīng)商的錢了,只是平常進(jìn)貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當(dāng)時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當(dāng)時(shí)就沒有拿票,是做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候才一次性拿的票,而且當(dāng)時(shí)都是老板個(gè)人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
我剛來小公司,挺亂的,老板還到處找票抵扣所得稅,所以也沒辦法,就是為了保護(hù)自己不要做的太明顯,匯算的時(shí)候適當(dāng)調(diào)增一些總比不調(diào)好嘛,因?yàn)閭渥⒗餂]有備注無票調(diào)增,這樣賬上也不好看哪些費(fèi)用是有發(fā)票的,哪些費(fèi)用是沒有發(fā)票的
對(duì),這樣的話申報(bào)也清晰,也沒有其他風(fēng)險(xiǎn)了
老師,老板每個(gè)季度最后一個(gè)月會(huì)根據(jù)利潤(rùn)高低,然后那個(gè)月就做很多費(fèi)用進(jìn)去,都是找的發(fā)票,然后全部掛他名下,他的往來賬號(hào)都是不實(shí)的,我看報(bào)表現(xiàn)在也是按季度申報(bào)的,看不出來某個(gè)季度的最后一個(gè)月費(fèi)用比前兩個(gè)月多吧?
對(duì),這個(gè)肯定看不出來是最后1? 2個(gè)月,比之前的高,沒事
老師, 因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)換了很多份工作了,大多數(shù)公司都不正規(guī),都是偷稅漏稅的,基本找不到一家正規(guī)的公司了,只要不擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,然后做賬盡量保護(hù)自己就沒事吧?我也是辦稅員而已
嗯對(duì),你就盡量保護(hù)好自己,這樣就行