你好,你實(shí)際上有購(gòu)銷就需要交。
老師,我們是物流公司,但是名下沒有車輛,實(shí)際承運(yùn)人是第三方,我們開具發(fā)票9%增值稅,稅務(wù)局沒有給我們做印花稅的稅種,我們需要去稅務(wù)前臺(tái)增加稅種嗎?那之前年度的還要申報(bào)補(bǔ)繳嗎?
老師好,我們是制造企業(yè),現(xiàn)在我計(jì)提印花稅需要核算倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用,我們的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用包括一下幾類:1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的名稱欄標(biāo)注“物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)”、“物流輔助服務(wù)*其他倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)”。2.公司倉(cāng)庫(kù)租入日常機(jī)械和購(gòu)買倉(cāng)庫(kù)日用物資,會(huì)計(jì)上計(jì)入了倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。以上兩個(gè)項(xiàng)目是否都要按照倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)計(jì)提印花稅呢?
老師,我們公司發(fā)生一筆貿(mào)易業(yè)務(wù),我們買進(jìn)庫(kù)存商品時(shí)沒有簽購(gòu)買合同,但是這批商品我們賣出的時(shí)候簽了供貨合同,那么針對(duì)買進(jìn)貨物沒有合同需要申報(bào)印花稅嗎?
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個(gè)季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報(bào)有貨物以及不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)我要申報(bào)在哪個(gè)印花稅里。
老師好,我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍是金屬表面處理及熱處理加工,我九月開發(fā)一份普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱是熱處理費(fèi)用 ,現(xiàn)在申報(bào)印花稅,給我核定的有印花稅--租賃合同、買賣合同,我覺得都不屬于這兩項(xiàng),是不是應(yīng)該屬于技術(shù)合同。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
這些都需要報(bào)印花稅 ?這算是哪一方面的印花稅呢
你好,我的意思是說(shuō)你比如有加油,還有購(gòu)買輪胎,這個(gè)屬于買賣合同,是需要交的。
我們通過別的物流公司的運(yùn)輸平臺(tái)運(yùn)輸貨物,他給我們開的運(yùn)輸發(fā)票 ,屬于我們的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)我們需不需要交印花稅?交的話,又屬于哪一方面?
你好,運(yùn)輸服務(wù)是需要交印花稅的,按照運(yùn)輸合同的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。