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老師 之前問的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn) 還是搞不清楚怎么做賬,料,工,費,是知道的,具體的,比如生產(chǎn)領料一款產(chǎn)品好幾種原材料/輔料組成的 有些開了發(fā)票,有些未開發(fā)票,還有些來了部分領料的

2024-10-15 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-15 08:39

借生產(chǎn)成本A產(chǎn)品 貸原材料ABCD, 借生產(chǎn)成本B產(chǎn)品貸原材料A 根據(jù)領料單,都有對應的成本對象 沒有發(fā)票的暫估入庫 這個不會影響的。

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 08:44

發(fā)票到了生產(chǎn)成本也要紅沖做一遍正確的嗎 還有我們是先發(fā)貨 隔幾個月在開票的 怎么做賬好呢

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齊紅老師 解答 2024-10-15 08:46

對的是的是這么做的。如果你暫估和發(fā)票一樣的話,你可以只紅沖入庫,然后再重新入庫。之前之后的數(shù)據(jù)都不用動。

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 08:49

還有我們是先發(fā)貨 隔幾個月在開票的 怎么做賬好呢

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齊紅老師 解答 2024-10-15 08:50

兩種做法,一種是發(fā)出貨物,對方簽收了,你就可以確認收入。還有一種做法是根據(jù)開發(fā)票的。這是第二種方法,他納稅義務晚了

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 08:55

之前都是根據(jù)發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)的 造成庫存和賬上的不一致要怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-10-15 08:58

那你就根據(jù)實際業(yè)務,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制發(fā)出貨物去,對方確認收貨,你就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本確認收入了。

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 09:00

一種是發(fā)出貨物,對方簽收了,你就可以確認收入 要做哪兩個分錄 等開票后要重新調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-10-15 09:01

借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。 借主營業(yè)務成本,貸,庫存商品, 然后發(fā)票開了之后,借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 09:04

車間領的做樣品的,還有其他不涉及大貨生產(chǎn)的不用做生產(chǎn)成本吧

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齊紅老師 解答 2024-10-15 09:05

好,需要的,你生產(chǎn)出來的這個產(chǎn)品也屬于庫存商品。

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 09:08

直接人工這塊之前是按上月的操作的,賬也平的 如果要按當月怎么做

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齊紅老師 解答 2024-10-15 09:11

你好當月的工資次月集體支付嗎?

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 09:14

是的 當月的工資次月支付 工時數(shù)據(jù)提供的比較晚

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齊紅老師 解答 2024-10-15 09:16

那能早提供過來嗎? 這個工資當月計提,當月的提前算 們規(guī)定是次月的5號之前就得算出來,然后,你不一定非得當月月底結(jié)賬。你可以5號算出工資來,然后再結(jié)賬。

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 09:51

領料出庫的數(shù)量可以按采購數(shù)量嗎 付款都是按采購數(shù)量的

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齊紅老師 解答 2024-10-15 09:52

你好,你單位沒有庫存嗎?沒有庫存的可以。

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快賬用戶6592 追問 2024-10-15 10:43

老師稅務社保繳納 要先在個稅系統(tǒng)申報工資才能繳納嗎 新員工

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齊紅老師 解答 2024-10-15 10:45

不用的,這個沒有順序要求。

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借生產(chǎn)成本A產(chǎn)品 貸原材料ABCD, 借生產(chǎn)成本B產(chǎn)品貸原材料A 根據(jù)領料單,都有對應的成本對象 沒有發(fā)票的暫估入庫 這個不會影響的。
2024-10-15
是不是沒有到發(fā)票,你可以暫估入庫,按實際到的金額,借原材料,貸應付賬款暫估款
2020-12-11
之前會計做的賬務上沒有附原始單據(jù)嗎?
2021-10-24
你好;? ?你暫估原材料 的發(fā)票? 和你暫估金額一致嗎 ; 看是否會 調(diào)整金額? ?
2022-12-13
同學你好 可以先暫估入庫
2022-02-08
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