您好,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地使用稅 我們現(xiàn)在是用什么來抵減 這個稅,您說中間是啥呀
我們公司收到稅局正式通知,免征2019年度房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,其中房產(chǎn)稅是從租已繳納,土地使用稅沒繳納,現(xiàn)在要怎么處理?會計分錄? 2019已經(jīng)計提
公司2022年計提了應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅7萬,但是一直沒有支付,也沒有讓支付,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅余額7萬一直在掛賬; 2023年12月份支付了城鎮(zhèn)土地使用稅10萬,完稅證明上這筆費用稅款所屬期是2023年4-9月份的,現(xiàn)在在做這筆賬,該怎么做分錄呢??2022年的科目余額7萬怎么處理呢?怎么做分錄??不知道的就不要回復(fù)了,謝謝!
前幾年不知道怎么回事多出來土地使用稅,現(xiàn)在我們公司也還欠土地使用稅,就從中間抵減了,分錄怎么寫
前幾年不知道怎么回事多出來土地使用稅,現(xiàn)在我們公司也還欠土地使用稅,就從中間抵減了,分錄怎么寫
前幾年不知道怎么回事多出來土地使用稅,現(xiàn)在我們公司也還欠土地使用稅,就從中間抵減了,分錄怎么寫
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
是前幾年不知道怎么回事多交的土地使用稅稅局通知要退回來,但是我們現(xiàn)在還欠稅局土地使用稅,然后跟稅局商量從中間抵減了
哦哦,借:利潤分配-未分配利潤(代替稅金及附加)(負) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地使用稅 (負) 這樣就好了,原來賬上??應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地使用?是貸方負