這樣操作可能會(huì)被視作隱匿收入,不符合稅法規(guī)定。建議你們與對方明確財(cái)務(wù)流程,確保所有交易公開透明,開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù),并及時(shí)入賬,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
供電公司開電費(fèi)給我們單位抬頭,我們再開給用電的單位。中間就是轉(zhuǎn)一下。然后現(xiàn)在因?yàn)槿耸略?,電費(fèi)票一直沒開出去,但是每個(gè)月都在進(jìn)來。沒有其他業(yè)務(wù)。原來這電費(fèi)一直是直接入主營業(yè)務(wù)成本的,現(xiàn)在沒有收入,我能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,該怎么做呢。其實(shí)應(yīng)該是除了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)手沒有盈虧,現(xiàn)在報(bào)表虧損很多。
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
老師,我單位代收別人單位的電費(fèi),對方一直是私下轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在,他們財(cái)務(wù)要對公轉(zhuǎn)過來,然后讓我們單位出具蓋公章的收據(jù),這樣的話稅務(wù)查下來我們不就隱藏收入了
老師現(xiàn)在我們單位有這樣一個(gè)業(yè)務(wù),就是別家企業(yè)用我們的產(chǎn)品,產(chǎn)品不收費(fèi),但是需要對方把電費(fèi)給出了,我們向?qū)Ψ绞杖‰娰M(fèi)這個(gè)屬于轉(zhuǎn)售電力還是代收業(yè)務(wù)?
老師,我單位轉(zhuǎn)售電,對方要求我單位開收據(jù)蓋章或者私人卡收款出公司授權(quán),不論這兩個(gè)怎樣做,只要蓋了公司的章,就算是承認(rèn)了我公司收了這筆錢了,對于稅務(wù)來說就需要納稅了對么,如果雙方都不在賬上體現(xiàn),這樣就不算我公司的收入了,對么
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
老師您好,世界上人性格千變?nèi)f化,時(shí)常感到無所適從,老師,有什么思維嗎
老師,您好,我想詳細(xì)地全面了解一下居間費(fèi)。1、什么公司可以開這個(gè)發(fā)票?公司營業(yè)范圍需要有什么才能開嗎?收票方可以是個(gè)人嗎?2、需要保留什么樣的備查資料?3、居間費(fèi)有沒有限制行業(yè)?4、一般納稅人要交多少稅?小規(guī)模納稅人要交多少稅?另外,除了我提問的幾個(gè)問題,我有其他什么需要注意的事項(xiàng)嗎?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費(fèi)發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個(gè)藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個(gè)司 字,我們購買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎
代收電費(fèi)咋開票
我們是工業(yè)企業(yè),我們收的50電費(fèi),作為收入,上交的電費(fèi)100作為成本嗎?
代收電費(fèi)需開增值稅普通發(fā)票給繳費(fèi)方,票據(jù)金額為實(shí)際收到的50元。這部分收入應(yīng)計(jì)入企業(yè)當(dāng)期營業(yè)收入。至于支付給電力公司的100元電費(fèi),則作為成本支出,計(jì)入企業(yè)的相關(guān)費(fèi)用科目,如制造費(fèi)用或生產(chǎn)成本。請注意,具體會(huì)計(jì)處理還需遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
對頭!你理解正確。代收電費(fèi)50元計(jì)入收入,100元支付給供電局作為成本。記得按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)范操作,確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。
如果我們不開發(fā)票,不開收據(jù),不出具任何形式的單據(jù),只收現(xiàn)金,可以不體現(xiàn)在對公賬上嗎
不可以。這種做法違反了財(cái)務(wù)透明度和稅務(wù)法規(guī)。所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都應(yīng)有相應(yīng)的財(cái)務(wù)記錄和合法票據(jù)。不記錄和不上報(bào)這些交易將構(gòu)成偷稅漏稅行為。務(wù)必按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理和納稅申報(bào)。
我們家的應(yīng)稅項(xiàng)目是免稅的,電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅全部計(jì)入成本了,這和我開電費(fèi)發(fā)票有啥關(guān)系嗎?
即使電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本,仍需正常開具發(fā)票。根據(jù)稅法,企業(yè)購進(jìn)貨物和服務(wù)均需取得合規(guī)發(fā)票以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。不開發(fā)票不僅影響進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,還可能涉及未按規(guī)定開具發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確保所有交易都有合規(guī)的財(cái)務(wù)記錄和發(fā)票是至關(guān)重要的。
我們的經(jīng)營范圍里邊沒有銷售電這項(xiàng),也可以開發(fā)票呢
不可以。開發(fā)票必須基于真實(shí)的交易和業(yè)務(wù)范圍。如果你的營業(yè)執(zhí)照上沒有“銷售電”的經(jīng)營范圍,那么就不能開具與之相關(guān)的發(fā)票。這不僅違反稅法,也可能是違法經(jīng)營。務(wù)必遵守法律法規(guī),確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)都在許可范圍內(nèi)。
那我們給對方開收據(jù),然后納稅申報(bào)未開發(fā)票收入可以嗎?經(jīng)營范圍還有要求嗎
比如我們這個(gè)月要收對方1萬的電費(fèi),我們開發(fā)票要怎么開,直接開發(fā)票1萬嗎,還是電業(yè)局收我們8000我們剩余2000開代理服務(wù)費(fèi)
如果你們的經(jīng)營范圍沒有涵蓋“銷售電”或類似業(yè)務(wù),那么直接開具電費(fèi)發(fā)票可能不適用。在這種情況下,可以考慮以下幾種方式: 1. 開代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票:假設(shè)你們提供的是代理收取電費(fèi)的服務(wù),可以將這筆收入視為代理服務(wù)費(fèi)。如果你們的經(jīng)營范圍包括“代理服務(wù)”,則可以針對代理服務(wù)開具發(fā)票,比如1萬元全開代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 2. 分項(xiàng)開票:如果對方支付的1萬元包含了電費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)兩部分,可以根據(jù)實(shí)際情況分別開具電費(fèi)發(fā)票(按實(shí)際收取的電費(fèi)金額)和代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票(剩余部分)。這樣確保了發(fā)票與實(shí)際交易相匹配。 3. 調(diào)整經(jīng)營范圍:如果未來計(jì)劃開展相關(guān)業(yè)務(wù),可以先調(diào)整公司經(jīng)營范圍,增加“銷售電”或相關(guān)服務(wù)的權(quán)限,再按照新業(yè)務(wù)開展開具發(fā)票。 總之,確保發(fā)票與業(yè)務(wù)性質(zhì)和經(jīng)營范圍相符,同時(shí)符合稅法規(guī)定。如果不確定,最好咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問或當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
請直接提問財(cái)會(huì)問題,老師這邊幫您解答。