你好,你發(fā)了幾個月的你就申報幾個月的?比如你只發(fā)了8月的,你就申報8月的就好了。
我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在是8月份,我能不能跟工人造工資表,從1月至8月的工資,這個月一起發(fā)啦。下個月申報八個月的工資,行不行。
單位個稅申報有一個員工5月份沒發(fā)工資我給申報了,6到8月份申報是0,實際8月份才發(fā)的5到8的工資,我這9月份該怎么申報
建筑行業(yè),9月份發(fā)了項目上農(nóng)民工工資,會計分錄是怎樣的?
建筑行業(yè),銀行在9月份代發(fā)了項目上農(nóng)民工8月份工資,工資表做了一張總表(寫的是6-8月工資)問這個稅怎么申報?
老師,公司壓了2月工資,9月份的個稅申報改成0申報了,要是10月份的工資在11月發(fā),9月份和8月份的工資也是再11月發(fā),都是一天發(fā),那11月的個稅申報 每個人的收入是填寫8月9月和10月的總收入是吧,這樣個稅肯定都繳納的多了,但是8月因為不知道,8月份的工資先銀行繳納了,這種是8月的工資在11月單獨發(fā)一次嗎?9月和10月的工資再一起發(fā)嗎?賬務(wù)分錄咋做呢
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
現(xiàn)在不是9月的嗎?不是只能申報8月份的嗎?但工資表上做的是6-8月份的?怎么前申報?
你好,是這樣子的,申報是看你什么時候發(fā)放的。現(xiàn)在10月份就是申報9月份發(fā)放的,我不管你是發(fā)放的是幾月份的工資。只要是9月發(fā)放的就可以申報。
那么累計好幾個月的不是要申報繳納個稅了
但其實比如有的人是好幾個月的工資了
你好,是這樣子的。其實正常應(yīng)該按月來發(fā)工資,所以是按月申報。但是如果你確實沒有按勞動法的要求按月發(fā)工資的話,你有兩個選擇,一申報的時候還是申報假裝有發(fā)二。按照實際發(fā)放來申報。
比如某某人有10000元,工資表上寫的是6-8月工資
這種情況怎么申報?
你好,這個正常的做法就是你直接申報1萬。