你好,這樣子的話你去年的費(fèi)用增加了,也就是借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后附加稅這一塊是借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。
老師,請(qǐng)問(wèn), 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來(lái)是虛開(kāi)的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問(wèn)題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒(méi)溝通好報(bào)關(guān)單沒(méi)給我這邊也沒(méi)做賬就沒(méi)申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來(lái)有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問(wèn)題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問(wèn)題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒(méi)問(wèn)題吧
這個(gè)月轉(zhuǎn)出去年進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣1500元,(屬于簡(jiǎn)易征收,不能抵扣,當(dāng)時(shí)勾選錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了把他轉(zhuǎn)出來(lái)了),交了增值稅1500,還有增值稅附加,這個(gè)怎么做分錄
老師問(wèn)下,去年2022年5月認(rèn)證了一張做的管理費(fèi)用-福利費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅690.26抵扣了,想在這月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不去更改之前報(bào)表,去年交了企業(yè)所得稅522.02元,9月申報(bào)時(shí)候納稅申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)690.26,9月本來(lái)要交增值稅37000,37000+690.26, 分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅690.26 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)690.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)690.26 3、 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加690.26*0.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 4、計(jì)提企業(yè)所得稅:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這個(gè)所得稅金額怎么算。老師幫我看下這樣做可以嗎?
老師你好,去年有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,現(xiàn)在把費(fèi)用票按比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅和附加稅還有滯納金,現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題,1.怎么改去年所得稅報(bào)表;2.怎么做賬
老師,汽車(chē)行業(yè),就是賣(mài)商務(wù)車(chē)的公司,這個(gè)做外賬,是買(mǎi)什么財(cái)務(wù)軟件,比較好
公司對(duì)公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫(xiě)?需要什么資料
老師們好,我們公司是液氣體公司,想問(wèn)下公司的運(yùn)輸車(chē)頭車(chē)和掛車(chē)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入哪里合適點(diǎn)
老師,怎么開(kāi)發(fā)票流的流程發(fā)一下
公司公賬提大額現(xiàn)金怎么操作
老師,老板把寫(xiě)字樓租給公司是不是需要老板以個(gè)人名義去開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的是6%的增值稅普通發(fā)票呢
干了兩天的挖機(jī)工人工資 是對(duì)公轉(zhuǎn)報(bào)個(gè)稅還是開(kāi)發(fā)票
我們公司是一家液氣體公司,想問(wèn)下NZ中將發(fā)生的履約保證金應(yīng)計(jì)入哪里
享受加計(jì)扣除的企業(yè)。研發(fā)支出占比怎么規(guī)定老師
公司五年沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在想恢復(fù)經(jīng)營(yíng)需要怎么做
你更正匯算清繳報(bào)表的時(shí)候增加費(fèi)用,把轉(zhuǎn)出的部分填入到期間費(fèi)用的表格里面去。
滯納金怎么處理?
你好,正常計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。