你好,按照含稅的來。
小規(guī)模期間賣出的貨物,10月份轉為一般納稅人以后供應商給我開的專票,我10月份做了進項稅額轉出。結轉成本時是按含稅金額還是不含稅金額?
老師 做賬結轉成本的時候根據(jù)發(fā)票的上的金額結轉 是按含稅金額還是不含稅金額結轉呢
小規(guī)模企業(yè) 采購原材料入庫是按含稅還是不含稅金額? 銷售產(chǎn)品 收到貨款時 是按含稅還是不含稅金額入賬?如收到10萬貨款 開普票 稅率3% 收入按10萬做賬么
農(nóng)民工專戶代發(fā)的工資勞務公司做賬結轉成本時是按照不含稅金額結轉還是按照含稅金額結轉?
老師小規(guī)模納稅人印花稅的計稅依據(jù)是進項的不含稅金額和銷項的不含稅金額之和嗎!那按照營業(yè)收入和營業(yè)成本報印花稅是怎么回事啊
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
做賬直接按含稅金額做?結轉成本按照含稅金額結轉?對嗎?
你好對的 是的 是的