你好,這個是需要更正之前的匯算清繳的報表,然后補稅。和滯納金
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無票收入了,但7月份客戶要求開發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請問老師這樣怎么處理會計分錄,我們是小規(guī)模納稅人
去年一個項目的發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項目收入20萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項目合計已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報表,還是怎的處理?
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負(fù)數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務(wù)電話說反正不交稅,重復(fù)申報也沒關(guān)系,當(dāng)時就報了。賬重復(fù)做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
老師,我們公司前會計接收了兩張發(fā)票復(fù)印件,一共15萬,22年的時候這個入賬做成本了,但是未付款,掛賬應(yīng)付賬款,發(fā)票又是紙質(zhì)復(fù)印件未蓋對方公司發(fā)票章,這個需要怎么處理?
老師,23年的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開了發(fā)票,對方是小規(guī)模納稅人,我們開出去的是普票,但24年對方退了幾樣物品回來,那退回的物品發(fā)票怎么開?因為發(fā)票是開在一起的,是普票又不能部分紅沖,如果是全部作廢紅沖再開的話賬務(wù)處理怎么做?增值填報又該怎么填?重新開發(fā)票的話收入是屬于去年還是本月
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來款怎么做賬,是支出,對方是我老板名字
記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉(zhuǎn)私戶的錢計入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調(diào)能一次性記成本嗎
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價值和賬面價值的差點嗎?
老師,公司注銷時,未分配利潤,所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請問在建中的廠房,其土地的攤銷要計入在建工程是嗎