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記賬公司把會計科目我覺得弄錯了,改過來之后,期初余額不平,他把公戶轉(zhuǎn)私戶的錢計入其他應付,有兩筆預收和應收改了一下,個體戶,想問一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過來,但是期初不平不知道怎么弄

2025-08-17 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-17 08:46

通過未分配利潤調(diào)整

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你好,同學。你這都是屬于往來款項,如果這些往來款項是由其中一個明細償還,那么你這樣對沖是沒問題的
2020-12-17
同學你好 年底處理不能這樣對沖的,該收的收,該付的付才行的
2020-12-17
你好!你可以讓對方打銀行回單和流水給你做賬,如果發(fā)生業(yè)務沒有開票就做無票收入。
2023-06-12
其他應付款余額1000多是那方余額 之前發(fā)了福利都從這里面都的嗎
2024-08-16
你好這個最好是自己接回來賬,這個補上,沒有發(fā)票部分,這個匯算清繳納稅調(diào)增 就可以,取得收據(jù),對方開給你們銷售單,等入賬就可以
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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