你好,當時借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估的嗎?
紅沖去年暫估的成本分錄怎么寫
21年暫估成本,年底發(fā)票回不來,22年發(fā)票回來了,怎么做紅沖暫估分錄
沖以前年度的暫估成本,分錄怎么寫
借勞務(wù)成本暫估貸應(yīng)付帳款暫估,發(fā)票回來了怎么紅沖,分錄怎么寫
暫估成本,沖回成本的會計分錄怎么寫?
老師我們是付款方,公司有個員工張三是在我們公司上班,我們公司付款給達人公司代發(fā)工資,因為在他們公司買的社保。這個我們公司應(yīng)該怎么做賬?
老師我有個公司的帳剛拿回啦,我要錄入軟件,看科目余額表就行吧
公司給員工保險通訊費,發(fā)票開員工個人可以嗎
工地顧得臨時工,買了商業(yè)保險,這種需要申報個稅嗎,如果不報個稅工資應(yīng)該怎么合規(guī)啊
我們公司請了一個挖機挖土?,F(xiàn)在要結(jié)算給他。沒有發(fā)票,是不是做個結(jié)算單就可以了。做勞務(wù)費稅前可以抵扣嗎?
老師,報銷費用電子發(fā)票,發(fā)票金額大于報銷金額可以嗎
老師為什么要減掉所得稅
居間費是三方簽訂協(xié)議 還是兩方
我們是做電商的,會請人直播,會有一下小商品做福利,價格不是很貴,但是累計起來金額還是不小的,對方不能開具發(fā)票,要怎么處理呢
老師,你好,采購原材料的金額多記,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付款,實際已經(jīng)付完了,請問多記部分要怎么處理
如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準則做賬。
如果像這樣做分錄的話,總賬上應(yīng)付賬款暫估成本還會掛到賬本上,怎樣可以把賬本上的這個科目沖銷掉?
是否直接做一個相反分錄就可以了,這樣做的方法是正確的嗎?發(fā)票開來之后,我應(yīng)該怎么做?是付在哪一個分錄后面?
最好按照我上面寫的,沒有余額了。
哦,知道了,知道了,就是借音付賬款暫估成本貸未分配利潤,本年利潤未分配利潤,然后這個影響企業(yè)所得稅嗎?有沒有遞延所得稅?這個事情需要調(diào)整嗎?
對的是的,這個不涉及到遞延的
這個為什么不涉及遞延呢?是直接被沖銷掉了,已經(jīng)有兩年了,今年才收到發(fā)票,之前一直掛在賬上的
他為什么要涉及到遞延,它有暫時性的差異,稅法上和會計上有暫時性的差異嗎?
好的還有一個問題就是當時暫估的時候也沒有付款現(xiàn)在收到發(fā)票的時候也沒付款需要付款嗎?
要付款的, 欠了沒有付款就是掛著應(yīng)付賬款。