你好,以法人的名義做的賬務(wù)處理嗎?你們單位給他報(bào)銷(xiāo)。

老師你好,我們企業(yè)現(xiàn)在注冊(cè)地的房子是法人名下的房子,這個(gè)怎么計(jì)征房產(chǎn)稅和土地使用稅能更劃算呢?是以租金的形式法人繳納呢,還是做無(wú)償使用,企業(yè)繳納呢?分別需要怎么計(jì)算?
我公司是一家酒店管理有限公司,公司是小規(guī)模納稅人,有客房20間。這個(gè)20間房子是法人個(gè)人的,請(qǐng)問(wèn)一下,我需要在公司名下做房源采集嗎?繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?還是公司與法人簽合同,法人以個(gè)人名義去稅局代開(kāi)發(fā)票?
老師你好,是這樣子的,就是楊某這個(gè)人呢,他跟他們村里簽一份協(xié)議,有償使用村里集體用地,約定他使用這塊地也是由他這個(gè)人來(lái)交房產(chǎn)稅等相關(guān)稅費(fèi)的。后來(lái)?xiàng)钅秤职堰@塊土地轉(zhuǎn)讓我司的法人使用,楊某,我司法人和村委三人簽了一份承包合同,村委明確表示不承擔(dān)稅費(fèi),然后楊某和我司法人沒(méi)有約定房產(chǎn)稅和土地使用稅誰(shuí)交付,然后過(guò)今年我司在那塊地建立倉(cāng)庫(kù)辦公樓,現(xiàn)在是每個(gè)月我司給村里繳納租金,然后稅務(wù)局要求繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅,請(qǐng)問(wèn)是誰(shuí)繳納?
老師 請(qǐng)問(wèn)公司轉(zhuǎn)租出去的部分辦公室收入,需要申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)法人名下的房子用做他自己公司的辦公室,法人繳納地房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,需要補(bǔ)充協(xié)議后才能入成本呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


入帳是以法人的公司名稱入帳,但是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是法人自己繳納的,發(fā)票也是開(kāi)的法人自己的名稱,所以我就想問(wèn)一下這種情況怎么可以合理的入公司賬目
借,營(yíng)業(yè)外支出貸,其他應(yīng)付款,你們單位給報(bào)銷(xiāo)的借期的應(yīng)付款貸,銀行放款不允許抵扣所得稅。
本想著就是抵扣企業(yè)所得稅,既然不能抵扣的話,那就讓法人自己正常繳納算了
可以的,可以這么做的