對的,你的憑證沒問題。

老師好 想問下內(nèi)賬改怎么做?內(nèi)賬是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制嗎 比如收到一筆貨款 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入可以嗎 就是按照銀行流水做 是不是不用管稅之類的 付貨款的時(shí)候 直接借記成本 貸記銀行存款?
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
你好,老師幫助解答以下問題下,感謝。(2)10日,將持有的面值為32萬元的未到期、不帶息銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓,預(yù)付公營車油料款50萬元,其余款項(xiàng)以銀行存款支付。月末根據(jù)公營車油料使用量取得成品油增值稅專用發(fā)票上注明油款40萬元,增值稅稅額5.2萬元,計(jì)入當(dāng)月成本。 (2)根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲公司會計(jì)處理結(jié)果不正確的是( B ?。J欠裾_ A.借:預(yù)付賬款 50 貸:應(yīng)收票據(jù) 32 銀行存款 18 B.借:主營業(yè)務(wù)成本 50 貸:預(yù)付賬款50 C.借:主營業(yè)務(wù)成本 40 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5.2 貸:銀行存款 45.2 D.借:主營業(yè)務(wù)成本 40 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5.2 貸:預(yù)付賬款 45.2
老師,水電氣費(fèi)預(yù)存進(jìn)去,每個(gè)月的發(fā)票是根據(jù)實(shí)際用的數(shù)量開票,怎么做賬呢?預(yù)存時(shí):借:預(yù)付賬款 借:銀行存款, 收到發(fā)票時(shí):借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:預(yù)付賬款(我公司在籌備階段),老師幫我看一下這樣做對嗎
老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃?xì)赓M(fèi)每月充值時(shí)沒有發(fā)票,月未才能開出當(dāng)月實(shí)際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預(yù)付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實(shí)際用量發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款1447,貸:預(yù)付賬款 1447)。 為了增加成本費(fèi)用,從4月份開始我直接入主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用了,但預(yù)付賬款上還有余額,預(yù)付賬款合計(jì)5271.76,應(yīng)付4760.1元,余額511.66.可以通過調(diào)賬調(diào)過來嗎?
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請問陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請問這個(gè)津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機(jī)器設(shè)備移機(jī)安轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)用3000元,怎么入賬
請問報(bào)關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個(gè)體戶怎么注銷?平時(shí)申報(bào)增值稅和經(jīng)營所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實(shí)際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問題
請問老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問題

