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6月份采購的貨物 貨到 票未到,同時采購的這批貨也賣出去了,結轉了成本, 7月份收到了,7月份收到這個票的分錄應該怎么做呢

2024-10-12 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-12 13:34

你好,6月份做了什么憑證了

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齊紅老師 解答 2024-10-12 13:35

正常來說你7月份應該紅字沖減6月份的憑證,然后再按發(fā)票重新做。

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快賬用戶1916 追問 2024-10-12 13:42

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-12 13:43

你好,不用客氣的了。

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你好,6月份做了什么憑證了
2024-10-12
借庫存商品 貸應付賬款暫估? 暫估入庫
2022-11-17
借有庫存商品,貸應付賬款暫估, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,按照你暫估再來結轉成本。
2023-11-22
同學你好 9月購入貨物,沒有發(fā)到發(fā)票,是10月收到的發(fā)票,對么;9月收到貨物了么;
2020-11-13
之前暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,借主營業(yè)務成本? 貸庫存商品。有差額科目不變數值是負數沖掉,之后按發(fā)票重新做,借庫存商品 貸應付賬款 供應商,借主營業(yè)務成本? 貸庫存商品。
2021-01-09
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