直接計入管理費用-福利費
老師你好,員工在外面的培訓(xùn)費計入什么科目呀?
老師,公司職工外出培訓(xùn)產(chǎn)生的差旅費計入什么科目?
老師,請問其他公司到我們公司給員工培訓(xùn),培訓(xùn)老師的住宿費和餐費,入什么科目呢
請問培訓(xùn)費計入損益的培訓(xùn)費和計入應(yīng)付職工薪酬的職工教育經(jīng)費,有什么區(qū)別,員工外出培訓(xùn)和外來老師培訓(xùn)員工又有什區(qū)別呢,那如果在公司籌建期間所發(fā)生的上述的培訓(xùn)費可以直接計入管理費用,開辦費嗎?
老師,我們公司給別的公司員工做培訓(xùn),培訓(xùn)午餐我們每人發(fā)100現(xiàn)金,讓員工自理,這樣操作合理嗎?這個補貼怎么入賬呢?計入什么科目呢?
你好,老師,一般納稅人人每個月就是報稅吧,剛開了個基本戶還沒開始使用,銀行還需要報稅嗎?
去年開出的一張銷項發(fā)票,未做帳,普票也沒有報稅,報稅當月未超過30萬,是否有問題,怎么處理?
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)賬務(wù)系統(tǒng)提示《資產(chǎn)負債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)不等于《利潤表》凈利潤本年累計金額減除利潤分配后的余額。這個是什么原因?qū)е履兀课乙郧澳甓劝l(fā)票暫估的少了,多出來的發(fā)票入賬時,我通過利潤分配—-未分配利潤調(diào)整了,是這個原因?qū)е碌膯幔?分錄是:借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款——XXX
年底退企業(yè)所得稅有風(fēng)險嗎
2023年收到的進項發(fā)票,進項稅額已抵扣,因為供應(yīng)商沒有交稅,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進項稅額是2462.28元,我們勾選了進項2428.67元,交了33.61元增值稅,請問如何做分錄?
我購買商品對方開發(fā)票給我,他自己可以紅沖的對吧,假如無法紅沖需要額外退給他錢嗎
個體工商戶經(jīng)營所得在個稅扣繳端申報嗎?
老師,我們公司23年開的房租費發(fā)票,24年沒開,25年開的,這塊有稅務(wù)風(fēng)險嗎?稅務(wù)局會查這塊嗎
老師,請問一下,我們是開餐廳的,領(lǐng)用原材料和周轉(zhuǎn)材料時分錄怎么寫?謝謝
沒有其他地方 有工資了
不需要計入制造費用么?因為這個焊工是車間的工人
不是在車間發(fā)生的,是在外培訓(xùn)發(fā)生的
這里怎么判定老師,有點不明白都是工人的費用,為什么有的計入制造費用,有的計入管理費用
不要同時提2個同樣的問題哈,在另外一個已經(jīng)回復(fù)