你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師你好,固定資產(chǎn)提足折舊后,凈殘值掛賬,這個(gè)凈值昰報(bào)廢時(shí)再進(jìn)行賬務(wù)處理還是提足后(未報(bào)廢)就要處理
華美公司有如下固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)資料按要求進(jìn)行相應(yīng)處理。 (1)管理部門有一臺(tái)設(shè)備,原始價(jià)值160000元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%。請(qǐng)分別采用雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法計(jì)算該項(xiàng)固定資產(chǎn)前4年中每年的年折舊額; (2)為提高工作效率,公司將一臺(tái)已提足折舊但尚可使用的設(shè)備轉(zhuǎn)入報(bào)廢清理。報(bào)廢設(shè)備的原始價(jià)值為62000元,已提折舊59520元。報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用300元,殘料的殘值收入450元。請(qǐng)進(jìn)行該設(shè)備報(bào)廢的相關(guān)賬務(wù)處理。
老師,新建一家公司的賬套在填固定資產(chǎn)時(shí)該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊的,留有預(yù)留凈殘值,在把固定資產(chǎn)新增后試算不平衡,因?yàn)樵?已計(jì)提的折舊=預(yù)留凈殘值沒(méi)有我都填了,但試算不平衡,就少一個(gè)凈殘值,怎么處理
固定資產(chǎn)報(bào)廢問(wèn)題:報(bào)廢一批服務(wù)器,賬面都已經(jīng)折舊完了,沒(méi)有凈殘值了(假如原值5萬(wàn),累計(jì)折舊5萬(wàn))。然后賣出給廠家回收5000元,這個(gè)分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
在進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢的時(shí)候,原值10,已經(jīng)折舊9,凈值1,沒(méi)有殘值,該怎么樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬(wàn)元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問(wèn)8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問(wèn)有沒(méi)有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒(méi)有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I(yíng)利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營(yíng)利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說(shuō)要在2026年全部換回來(lái)。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰(shuí)能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒(méi)有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了