借其他應(yīng)收款23600000 貸應(yīng)付帳款23600000

老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師好,我想問一下,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款掛的都是同一個(gè)人,這個(gè)想要合并,只要留一個(gè)科目就好,要怎么處理
你好,我想問下,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款是同一個(gè)客戶可以合并嗎?應(yīng)該怎么合并?比如我的租房的,一部分掛了其他應(yīng)收,一部分掛了應(yīng)付賬款,我怎么合并呢?
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
能不能簡(jiǎn)單描述下,有的一個(gè)單位掛了好幾個(gè)科目,就想合并一下,比如同一個(gè)單位之前做的其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付,應(yīng)收,應(yīng)付都有數(shù)據(jù),那如果我好調(diào)的話,可以把應(yīng)收合并到其他應(yīng)收里面嗎
老師,公章上面的號(hào)碼,是工商注冊(cè)號(hào),這個(gè)公章是假的嗎
郭老師,退出去重新登錄幾次了都這樣,是不是別的什么問題
老師,我們從代賬公司接回來的固定資產(chǎn)有200多萬(wàn),但是這個(gè)都是不存在的,如果沖掉,稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,請(qǐng)問公司購(gòu)買兩臺(tái)手機(jī)老板自己用,已經(jīng)開發(fā)票在公司,一臺(tái)手機(jī)我入的辦公費(fèi),另外一臺(tái)做在哪個(gè)科目里合適呢?
事業(yè)單位購(gòu)買毛坯的辦公用房及其土地,分兩批支付,第一期計(jì)入在建工程,第二期計(jì)入在建工程還是固定資產(chǎn),第一期記賬對(duì)嗎
老師,稅務(wù)局里我的待辦里沒有事項(xiàng)名稱就是這個(gè)月什么稅都不用交是吧
資助大學(xué)生,是公司資助還是個(gè)人資助比較好。公司資助的話開證明,對(duì)公司有什么好處
生產(chǎn)企業(yè)籌建期給車間買的溫度計(jì),護(hù)目鏡等賬務(wù)處理
老師,9月份公積基數(shù)調(diào)整,有一個(gè)員工的沒有更改過來,個(gè)人部分多扣了80元,當(dāng)時(shí)9月份工資已經(jīng)發(fā)了,所以只能放在10月份工資里面,9月份做賬我按扣款金額做的所以差額是80元,現(xiàn)在我做10月份的賬,怎么做這個(gè)調(diào)整分錄?多扣的已經(jīng)放在10月份工資,已經(jīng)發(fā)放了
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出

