研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是指企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),在實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用的基礎(chǔ)上,再按照一定比例進(jìn)行加計(jì)扣除,從而減少應(yīng)納稅所得額,降低企業(yè)稅負(fù)。 例如,某企業(yè) 2024 年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用 100 萬(wàn)元。 如果是制造業(yè)企業(yè),目前未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,可按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除。那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可以扣除的研發(fā)費(fèi)用為 100 %2B 100×100% = 200 萬(wàn)元。 如果形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200% 在稅前攤銷。假設(shè)該研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn),成本為 100 萬(wàn)元,那么在后續(xù)攤銷時(shí),可按照 200 萬(wàn)元進(jìn)行攤銷扣除。 如果是非制造業(yè)企業(yè),開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,自 2023 年 1 月 1 日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除,同樣可扣除 100 %2B 100×100% = 200 萬(wàn)元;形成無(wú)形資產(chǎn)的,自 2023 年 1 月 1 日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200% 在稅前攤銷。

老師,請(qǐng)問(wèn)研研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,和不加計(jì)扣除有什么區(qū)別,比如應(yīng)該計(jì)入研發(fā)費(fèi)用而沒(méi)有計(jì)入的,是不是就不能加計(jì)扣除呢,加計(jì)扣除和不加計(jì)扣除有什么影響,謝謝
老師 舉個(gè)例子講一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是什么意思
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除前三季度75%第四季度100萬(wàn)怎么算,最好舉個(gè)例子
加計(jì)扣除針對(duì)四個(gè)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)怎么用,麻煩老師舉例分享一下謝謝老師
老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策發(fā)給我,謝謝
老師,就是上個(gè)季度社保不是有增長(zhǎng)嗎?那么在發(fā)放10月份工資的時(shí)候,我需要把之前月份補(bǔ)的社保扣出來(lái)嗎?
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生產(chǎn)線一直在建設(shè)未投產(chǎn),項(xiàng)目上招聘的人員對(duì)應(yīng)的工資等成本,一直在成本未結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)如果到12月結(jié)束仍然未能投產(chǎn),這些人工成本是否要轉(zhuǎn)費(fèi)用?或者仍然可以不結(jié)轉(zhuǎn),在報(bào)表里面反映在存貨項(xiàng)目?
老師,電商第四季度才稅務(wù)登記,那第三季度是不是不用申報(bào)?


加計(jì)扣除需要做賬么?還是只要報(bào)稅的時(shí)候算
同學(xué)你好 這個(gè)不需要做賬
那是每月都需要報(bào)還是年終報(bào)一次?
這個(gè)是年度加計(jì)扣除
在稅局網(wǎng)站里,怎么找加計(jì)扣除這張表呀
匯算清繳的時(shí)候才有呢 有這個(gè)表
那去年填過(guò)了,今年就查不到了?
你查匯算清繳申報(bào)表
只有月度納稅申報(bào)表,和一些城建稅,印花稅的申報(bào)表,找不到這個(gè)匯算清繳表
你看看企業(yè)年度所得稅呢
好的,老師,知識(shí)產(chǎn)權(quán),如果是自己的就不用備案?如果是對(duì)方公司委托我們,我們相當(dāng)于外包,那就需要給對(duì)方公司備案?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
1.為啥呀, 2.然后要去哪里備案, 3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)的備案和專利軟件的備案是在同一個(gè)地方嗎?
受托研發(fā)的得備案的
2.然后要去哪里備案, 3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)的備案和專利軟件的備案是在同一個(gè)地方嗎?
這個(gè)一般是產(chǎn)權(quán)局 具體看當(dāng)?shù)匦枰恍枰獋浒?
鏈接發(fā)個(gè)唄
同學(xué)你好 什么鏈接?得問(wèn)當(dāng)?shù)嘏?