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老師 舉個(gè)例子講一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是什么意思

2023-03-30 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 09:11

比如,研發(fā)企業(yè)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出是100元,可以100%加計(jì)扣除,就是可以再多扣100元。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 09:15

比如說(shuō)怎么做賬呢? 做什么憑證? 多扣除100%的做什么憑證?寫什么摘要

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:21

你好。這個(gè)是直接填寫在所得稅申報(bào)表上的。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 09:26

老師 怎么填 可以教一下嗎?

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 09:29

老師吧可以講一下科研單位的研發(fā)費(fèi)用 怎么記嗎?今年有什么稅務(wù)上的優(yōu)惠政策?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:30

所得稅申報(bào)表找到那上有一個(gè)加計(jì)扣除的,就填寫那一行。今年的政策是費(fèi)用化支出100%,資本化支出200%,加計(jì)扣除。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 09:33

我不懂100%和200%是啥意思 老師,可以用數(shù)字打個(gè)比方講一下嗎?比如說(shuō)我賬上記了100元的研發(fā)費(fèi)用? 我可以最后報(bào)稅的時(shí)候算多少是自己的費(fèi)用?

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 09:46

資本化的話 是什么意思? 就是說(shuō)我能200元抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:48

是加計(jì)扣除的數(shù)字。 形成無(wú)形資產(chǎn)的,就是屬于資本化的。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 09:52

老師 什么能形成無(wú)形資產(chǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:55

這個(gè)您問一下技術(shù)部門,他就會(huì)告訴你這個(gè)能不能研發(fā)成功能?研發(fā)成功就屬于能夠形成無(wú)形資產(chǎn)的可以資本化。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 09:58

老師 您說(shuō)的是不是只有申請(qǐng)成高新企業(yè)才可以100% 200% 我們就普通的小規(guī)模企業(yè)剛起步,我們屬于資本化嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:00

是的,您普通企業(yè)沒有研發(fā)項(xiàng)目,不存在加計(jì)扣除。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 10:02

我們就一點(diǎn)都不能加計(jì)扣除? 不是說(shuō)小規(guī)模企業(yè) 普通的都75%?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:07

沒有研發(fā)項(xiàng)目的,不能加計(jì)扣除,你就一般企業(yè)沒有的。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 10:09

我們有項(xiàng)目,我們是小規(guī)模企業(yè)科研單位, 就輸還沒申請(qǐng)高新

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:27

新產(chǎn)品,新技術(shù),如果您備案了,符合規(guī)定,也可以加計(jì)扣除。

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快賬用戶3028 追問 2023-03-30 16:42

怎么備案?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 16:57

參考這個(gè)這個(gè)備案一下?

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比如,研發(fā)企業(yè)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出是100元,可以100%加計(jì)扣除,就是可以再多扣100元。
2023-03-30
你好 根據(jù)現(xiàn)行增值稅政策規(guī)定,2019年4月1日后,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,在購(gòu)入當(dāng)期,應(yīng)遵從農(nóng)產(chǎn)品抵扣的一般規(guī)定,按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物,則應(yīng)在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期,再加計(jì)抵扣1個(gè)百分點(diǎn) ;這個(gè)是看你業(yè)務(wù)來(lái)。 然后計(jì)算出來(lái) 9%的進(jìn)項(xiàng)稅 就填寫這個(gè) 農(nóng)產(chǎn)品 https://www.shui5.cn/article/a1/126617.html 里面有舉例 具體去看看
2021-06-18
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是指企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),在實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用的基礎(chǔ)上,再按照一定比例進(jìn)行加計(jì)扣除,從而減少應(yīng)納稅所得額,降低企業(yè)稅負(fù)。 例如,某企業(yè) 2024 年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用 100 萬(wàn)元。 如果是制造業(yè)企業(yè),目前未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,可按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除。那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可以扣除的研發(fā)費(fèi)用為 100 %2B 100×100% = 200 萬(wàn)元。 如果形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200% 在稅前攤銷。假設(shè)該研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn),成本為 100 萬(wàn)元,那么在后續(xù)攤銷時(shí),可按照 200 萬(wàn)元進(jìn)行攤銷扣除。 如果是非制造業(yè)企業(yè),開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,自 2023 年 1 月 1 日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除,同樣可扣除 100 %2B 100×100% = 200 萬(wàn)元;形成無(wú)形資產(chǎn)的,自 2023 年 1 月 1 日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200% 在稅前攤銷。
2024-10-10
同學(xué)你好,比如研發(fā)費(fèi)用是100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)平時(shí)是計(jì)入管理費(fèi)用的,在計(jì)算利潤(rùn)總額的時(shí)候已經(jīng)扣除,那么在計(jì)算企業(yè) 所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)允許在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上再扣100萬(wàn),也就是一共扣200萬(wàn);
2022-07-06
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是指企業(yè)投入的研發(fā)費(fèi)用,在稅前扣除時(shí)可額外增加一定比例。比如,按75%的比例加計(jì)扣除,若企業(yè)研發(fā)費(fèi)用為10萬(wàn)元,則稅前扣除額為10萬(wàn)元+(10萬(wàn)元*75%)=17.5萬(wàn)元。 加計(jì)扣除攤銷則是指將上述加計(jì)扣除部分按照一定年限進(jìn)行攤銷,分?jǐn)偟礁髂甓榷惽翱鄢?。假設(shè)攤銷年限為3年,那么每年可以攤銷的金額為17.5萬(wàn)元除以3,即約5.83萬(wàn)元,逐年從應(yīng)納稅所得額中減去。 舉個(gè)例子,若企業(yè)第一年研發(fā)費(fèi)用10萬(wàn)元,按75%加計(jì)扣除后稅前扣除17.5萬(wàn)元,第二年再攤銷約5.83萬(wàn)元,以此類推。
2024-09-20
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