借:其他應付款-老板 貸:應收賬款
老師,我想問一下,就是公司對公賬戶,轉錢給了法人,法人沒有拿發(fā)票報銷,也沒有欠公司的錢,現(xiàn)在公司變更了法人,也跟公司沒有關系了,導致賬上欠公司的錢這部分,1.讓他把發(fā)票拿回來報銷,2,把欠的錢還回來,3.要不就是算分紅,這三種方式沖賬嗎?
你好老師,公司之前欠法人的錢,現(xiàn)在有一筆業(yè)務,是其他公司轉貨款到法人個人賬戶,要求開發(fā)票,可以開票嗎?可以來的話,貨款可以不用轉到公戶嗎?直接抵扣之前法人的欠款,可以這樣操作嗎
老師,公司有個車賣給法人86萬。但是公司還欠法人190多萬。法人可以不用往公戶轉的購車款,,公司做帳做一個抵欠款的分錄可以么?
老師您好!我公司收到一筆欠款,對方是有限公司,但是他沒有開立公戶,這筆賬款是通過法人賬戶直接轉到我公司對公賬戶,我公司財務做賬需要怎么處理呢?
老師:我們公司有筆欠款是轉到法人微信的,但公司又欠法人的錢,所以法人就沒有把收到的欠款轉到公司賬戶,怎么做會計分錄呀
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。