你好,比如說對方已經(jīng)繳納個(gè)稅了,你們就不用再代扣代繳了
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請問個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
請問老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票給我們公司,交了增值和及增值稅附加稅。但勞務(wù)發(fā)票備注:購買方次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未接規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法扣除憑證。這什么意思?我公司還要為這個(gè)人申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
我們收到一張代開的發(fā)票,個(gè)人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個(gè)人所得稅 我們是先申報(bào)個(gè)稅,然后個(gè)稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個(gè)稅之后的錢 比如我們單位個(gè)稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個(gè)稅的20塊錢減掉就相當(dāng)于付280元 還是說第2個(gè)方案 我們申報(bào)個(gè)稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時(shí)候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局帶開了我公司作為付款方的發(fā)票,要求代扣代繳該個(gè)人所得稅。系統(tǒng)也登陸就提醒要求代扣代繳。但是咨詢了該個(gè)人1對方已經(jīng)繳納了個(gè)稅,請問現(xiàn)在該如何操作?是否可以忽略這個(gè)題行呢?
請問老師,個(gè)人兼職我們公司付的工資,個(gè)人去稅務(wù)局代開的會展服務(wù)*活動服務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅扣繳端彈出這個(gè)個(gè)人的所得項(xiàng)目為勞務(wù)報(bào)酬所得,要求我公司代扣代繳個(gè)稅,但個(gè)人說已經(jīng)交了個(gè)稅,但不是按勞務(wù)報(bào)酬所得交的個(gè)稅,那我現(xiàn)在該怎么辦?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對賬周期的加工費(fèi),我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
是否也不需要申報(bào)呢?
對,這種情況就不需要申報(bào)了
我需要留下對方納稅記錄作為發(fā)票抵扣依據(jù)不
需要,讓對方提供交稅的證件