你好,你沖減第二個分錄就行
1.貨款已全額預付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款借:預付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據發(fā)票入賬 如何沖減?
沖回暫估,可以這樣寫分錄么?借:應付賬款-暫估應付款 貸:庫存商品
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
采購貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫存商品 貸應付暫估款 借 應付暫估款 貸 銀行存款 等來發(fā)票 借 應付暫估款 貸什么
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應商了,清空倉庫了,應該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應商了,清空倉庫了,這個應該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學旅行費收入8852元,研學旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結轉怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經銷商是這么做的 借:應收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當時收到的時候都做收入了應該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調放在員工宿舍給員工用,這臺空調的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
好的。謝謝老師
你好,不用客氣的了。