你好,如果比較多的話,建議你直接當(dāng)現(xiàn)金收就可以了。 你可以開對方公司的抬頭。
老師,我們公司購買了桌子,對方給我們公司開具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報銷,不走公戶報銷,但是對方又給我們公司開了發(fā)票,那這筆費用記賬報稅我需不需要計入成本呢我要是直接這個費用不記賬了,報稅也沒這些費用,但是還開公司抬頭的發(fā)票了,這些費用不記賬報稅的話會有風(fēng)險嗎
大家報銷的時候,有項目報銷人員工資 的嗎?那種干幾天的,這種的項目經(jīng)理把錢就給工人了,然后到公司來報銷,用別的票代,我感覺老用票代不好,是不是可以要求一個金額,如果達(dá)到這個金額以后,就讓對方去稅務(wù)局開票,由公司轉(zhuǎn)賬給對方,不用項目經(jīng)理來報銷了
您好,老師我們是酒店行業(yè),就是在工作中銷售,及老總為了給拉業(yè)務(wù)給到外部業(yè)務(wù)員回扣,采取不合理的費用報銷費用形式給到對方,然后需要要求我財務(wù)虛開一些發(fā)票過去,相當(dāng)于對方業(yè)務(wù)員想通過我們酒店套現(xiàn)虛開發(fā)票出去錢給到對方,我本人怎么去規(guī)避風(fēng)險呢?現(xiàn)在我的操作是讓她們提供賬單明細(xì)簽字,但是我知道這個是虛擬的,然后開票我是用其他開票員身份開具的。
老師,我們業(yè)務(wù)員收了對方快遞費,十幾元,對方要發(fā)票,錢已轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)員,這個咋操作啊 ,能讓業(yè)務(wù)員把錢轉(zhuǎn)到公司嗎,那抬頭也對不上啊
老師,我們業(yè)務(wù)員收了對方十幾元快遞費,對方非要發(fā)票報銷,錢已經(jīng)給了業(yè)務(wù)員了,這種我發(fā)票開對方抬頭嗎,還有錢咋辦,讓業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)到我們公司賬戶嗎?金額雖然不大,但是后面這種事挺多,麻煩老師了
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額