你好,可以的,操作沒問題。
愛德公司增值稅的納稅申報(bào)廣州愛德有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱愛德公司)為增值稅一般納稅人,主要從事計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售,所售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。公司地址:廣州市番禺區(qū)市橋清河路xxx號(hào),主管稅務(wù)機(jī)關(guān):國(guó)家稅務(wù)總局廣州市番禺區(qū)稅務(wù)局市橋分局,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:990178954096688233,開戶銀行及賬戶:中國(guó)建設(shè)銀行清河路辦事處105100098903,法定代表人:張明峰,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:譚明明,稅務(wù)會(huì)計(jì):謝利芳。202x年9月5日下午,謝利芳準(zhǔn)備申報(bào)繳納8月的增值稅,她查賬得知增值稅8月的期初余額為未交增值稅5320元。同時(shí),謝利芳將公司8月份相關(guān)增值稅的各項(xiàng)業(yè)務(wù)整理如下:(1)8月1日,銷售自產(chǎn)計(jì)算機(jī)200臺(tái),不含稅單價(jià)為4000元,同時(shí),應(yīng)對(duì)方要求,為其提供送貨服務(wù)(公司未設(shè)獨(dú)立運(yùn)輸車隊(duì)),收取不含稅運(yùn)輸費(fèi)用2000元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)8月2日,購(gòu)進(jìn)原材料1000件,增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,稅款39000元。(3)8月5日,公司舉行促銷活動(dòng),售出自產(chǎn)計(jì)算機(jī)100臺(tái),原不含稅售價(jià)為每臺(tái)4000元,現(xiàn)給予8%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票時(shí)銷售額和折扣
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點(diǎn)頭疼了,因?yàn)樗麄儓?bào)銷單是這樣的,采購(gòu)貨款,包括購(gòu)買軟件,進(jìn)銷存那些都是沒有走付款申請(qǐng)單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請(qǐng)的比如釘釘?shù)?,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?qǐng),是應(yīng)付單,然后他們有一個(gè)這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費(fèi)發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對(duì)公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會(huì)有疑問的嗎,因?yàn)橐恢币郧安欢际菍?duì)應(yīng)銀行流水或者庫(kù)存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯幔€是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個(gè)操作有點(diǎn)我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個(gè)人外出辦事開車的油費(fèi),員工的也是自己個(gè)人車那種,以及過路費(fèi)那些,這些報(bào)銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
請(qǐng)問一下,廣州辦事處的同事租車回總公司深圳拉退貨給客戶的物品回廣州,我可以把租車發(fā)票,高速公路通行費(fèi)和住宿費(fèi)一起做出差費(fèi)嗎
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長(zhǎng)期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購(gòu)買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對(duì)外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級(jí)輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊(duì)的收費(fèi)專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對(duì)方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費(fèi),那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
請(qǐng)問一下老師,我們是一般納稅人拍賣公司,開了拍賣會(huì),2天展覽1天拍賣,這3天發(fā)生的酒店場(chǎng)地費(fèi)(展租費(fèi)),搭建費(fèi),來參觀的和拍賣的客戶住宿費(fèi),工作人員和客戶的餐費(fèi)(混合)怎么做賬呢,做到銷售費(fèi)用的那個(gè)二級(jí)科目,專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,企業(yè)所得說能全額扣除嗎
你好,銷售費(fèi)用-場(chǎng)地服務(wù)費(fèi) 客戶住宿費(fèi)這些你們當(dāng)做業(yè)務(wù)招待費(fèi) 工作人員的,計(jì)入福利費(fèi)。 后面這2個(gè)不能抵扣 所得稅有扣除限額。
1.搭建費(fèi)計(jì)入哪里,工作人員的餐費(fèi)和客戶餐費(fèi)統(tǒng)一訂餐的,區(qū)分不了 2.有一個(gè)二級(jí)科目是展租費(fèi),場(chǎng)地費(fèi)可以計(jì)入這里嗎 3.有2天拍賣會(huì)前的展覽產(chǎn)生的客戶住宿費(fèi)也只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,不能計(jì)入展覽費(fèi)嗎
1,就記錄上面說的銷售費(fèi)用,場(chǎng)地服務(wù)費(fèi)。 區(qū)分不了的話,你就都進(jìn)入到業(yè),可以進(jìn)入這里???以的可以進(jìn)入這里 3不是自己公司的員工進(jìn)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)是沒問題的。